那你就登錄開票系統(tǒng)開一下發(fā)票或者報(bào)一下稅,看看有沒有鎖死。
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò),當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說(shuō)第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我在申報(bào)期申報(bào)了12月份的個(gè)人所得稅,顯示成功了的,后來(lái)申報(bào)期結(jié)束我查詢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)看到不12月的申報(bào)表,打電話問(wèn)稅務(wù)局結(jié)果說(shuō)可能由于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)原因沒有申報(bào)上,說(shuō)不管啥原因只能到專管員那里去弄整改責(zé)領(lǐng)書然后補(bǔ)報(bào)。我想請(qǐng)問(wèn)的是我能不能在2023年2月申報(bào)1月個(gè)稅的申報(bào)期補(bǔ)報(bào)2022年12月的?還是必須去找專管員?我在網(wǎng)上看到個(gè)稅系統(tǒng)可以在申報(bào)期補(bǔ)報(bào)其他月份的,也不知道是不是真的,麻煩解惑,謝謝。
老師您好,剛剛追問(wèn)不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個(gè)人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個(gè)人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報(bào)信息,因?yàn)閱T工要辦一個(gè)業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報(bào)收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁(yè)端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說(shuō)沒辦法。現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁(yè)版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報(bào)信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個(gè)員工申報(bào)信息了。
老師 我們是小規(guī)模納稅人 第二季度改賬了 然后去稅務(wù)局申報(bào)顯示比對(duì)異常 強(qiáng)制申報(bào) 然后窗口說(shuō)鎖住了 我不明白她說(shuō)的啥鎖住了 讓我找專管員解鎖 我剛才進(jìn)電子稅務(wù)局和稅務(wù)uk也不知道是哪鎖了
老師 我們是小規(guī)模納稅人 第二季度改賬了 然后去稅務(wù)局申報(bào)顯示比對(duì)異常 強(qiáng)制申報(bào) 然后窗口說(shuō)鎖住了 我不明白她說(shuō)的啥鎖住了 讓我找專管員解鎖 我剛才進(jìn)電子稅務(wù)局和稅務(wù)uk也不知道是哪鎖了
廣東省佛山市個(gè)體工商戶注銷流程
老師,平安銀行我怎么查從公司成立到現(xiàn)在,其他公司欠我們公司錢的情況啊(快速一點(diǎn)的方法)
#提問(wèn)#,資料三:甲公司與丁公司簽訂一項(xiàng)建造合同,按照時(shí)段履約義務(wù)確認(rèn)收入。合同價(jià)款8 000萬(wàn)元,合同成本預(yù)計(jì)7 400萬(wàn)元。當(dāng)年,甲公司發(fā)生相關(guān)成本3 100萬(wàn)元,且僅與建造地基相關(guān)。履約進(jìn)度確定為40%,甲公司按照履約進(jìn)度確認(rèn)了收入,并按照2960萬(wàn)元將合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,剩余的140萬(wàn)元在資產(chǎn)負(fù)債表中計(jì)入了“存貨”項(xiàng)目。老師 ,甲公司入賬是否對(duì)?這個(gè)考的是哪一塊?
根據(jù)上海市現(xiàn)行政策,企業(yè)無(wú)法享受60%的產(chǎn)假補(bǔ)貼,而是可以申請(qǐng)女職工產(chǎn)假及生育假期間社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)(含生育保險(xiǎn)費(fèi))、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)單位實(shí)際繳納部分的50%,補(bǔ)貼期限為6個(gè)月,從女職工生育當(dāng)月起算。 需要注意的是,用人單位需在女職工產(chǎn)假及生育假結(jié)束后的1年內(nèi),向所在區(qū)人社部門提交申請(qǐng)材料,審核通過(guò)后,補(bǔ)貼將一次性發(fā)放。 這個(gè)補(bǔ)貼是發(fā)給企業(yè)還是員工的?我理解的是發(fā)給企業(yè)60%的補(bǔ)貼對(duì)嗎?
老師,不超過(guò)500元的收據(jù),可以無(wú)限次入賬嗎?
2024年申報(bào)了增值稅加計(jì)扣除,今年沒有申報(bào)先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減,就不享受了,請(qǐng)問(wèn)老師去年24年是8月操作的,享受期限是到什么時(shí)候?
請(qǐng)問(wèn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)上年度員工差旅費(fèi)多報(bào)了400元,現(xiàn)在根據(jù)審計(jì)意見進(jìn)行調(diào)整是借記其他應(yīng)收款400貸以前年度損益調(diào)整400,同時(shí)再做一筆調(diào)整所得稅的憑證,借以前年度損益調(diào)整100,貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅100,請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎?如果不對(duì),請(qǐng)問(wèn)一下正確的分錄應(yīng)該怎樣做
我是公司,買一些禮品,我對(duì)公打款給供應(yīng)商,后面工會(huì)給我報(bào)銷,發(fā)票開給工會(huì),我怎么平帳呢
老師,去年11月領(lǐng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,賬套一定要去年的11月啟用嗎
已入賬的進(jìn)項(xiàng)稅,開紅字了?,F(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師 這個(gè)我應(yīng)該怎么和專管員解釋啊
企業(yè)先自查一下,找到原因之后再寫具體情況。
我不知道啥原因啊
這個(gè)表上提示的,你去檢查你填寫的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)?
我填寫的對(duì)
可是應(yīng)該怎么和她說(shuō)啊
老師你幫我說(shuō)一段話 解釋過(guò)去就行
老師你幫我說(shuō)一段話 解釋過(guò)去就行
老師你幫我說(shuō)一段話 解釋過(guò)去就行
這個(gè)我不清楚你填寫的是什么數(shù)據(jù),然后你發(fā)生什么業(yè)務(wù)了,老師也不清楚啊,所以這個(gè)沒辦法說(shuō)。
你去按照提示的去檢查,咱們填寫的對(duì)應(yīng)行字對(duì)不對(duì)?
比如你檢查之后發(fā)現(xiàn)咱填寫的不對(duì),你就和莊委員說(shuō)是你填寫有錯(cuò)誤。