您好,享受期限是2024年年底
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務(wù),享受加計抵減扣除10%,我今天申請加計遞減扣除,提交的,已通過,就只是12月份的進(jìn)項稅額,享受加計抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進(jìn)項票的,這個是表四加計抵減的報表,里面只有12月份進(jìn)項稅額的10%,對嗎
請問老師,我這有個進(jìn)項稅加計抵減政策,2022年有享受的,我八月有2500的進(jìn)項稅,我9月份已經(jīng)申報完8月份的增值稅了,現(xiàn)在還可以申請2023年度的這個政策嗎?,要是申請下來,還需要重新申報嗎?
老師,請問享受增值稅進(jìn)項稅額加計抵扣5%,是11月申請,但是可以從今年1月開始享受,賬做了,款也交了,說可以改報表,要怎么弄?
老師,早上好! 我們24年1月稅務(wù)核定完成的我們先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計抵減政策,我2月份報1月份所屬期增值稅時,補(bǔ)2023年可以享受的抵減金額8萬元,但是大廳給我填報的是7萬元,這個7萬元剛好是我2023年12月份增值稅稅款金額,是不是我現(xiàn)在補(bǔ)報享受政策的抵減金額不能大于12月應(yīng)納稅款金額呢
2023年享受到增值稅進(jìn)項稅額加計抵減5%,到2023年12月期末,增值稅申報表里表四內(nèi)余額2萬多,2024年2月份的增值稅申報表表四的余額沒有,咨詢了當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,/他們說如果去年沒有消化報,今年就請0了,請問老師,這2萬多的余額之前是計提到營業(yè)外收入的,現(xiàn)在沖回,因為是跨年了,會計分錄怎么處理?
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄