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老師,請問享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣5%,是11月申請,但是可以從今年1月開始享受,賬做了,款也交了,說可以改報(bào)表,要怎么弄?

2023-12-07 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-07 13:18

同學(xué)你好 按加計(jì)扣除的填寫

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快賬用戶5808 追問 2023-12-07 13:21

老師,分錄怎么寫,款交了,賬之前的也做了,具體怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 13:26

?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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快賬用戶5808 追問 2023-12-07 13:32

1到10月實(shí)際多交了,要申請退稅的(這個(gè)要怎么寫分錄) 11月我計(jì)提稅金應(yīng)該是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2023-12-07 13:38

沖銷多交的稅金: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)(紅字)(多交的稅金金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)(紅字)(多交的稅金金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅字)(多交的稅金金額) 將沖銷的稅金計(jì)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(藍(lán)字)(多交的稅金金額) 貸:營業(yè)外收入(多交的稅金金額)

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快賬用戶5808 追問 2023-12-07 13:54

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-07 13:58

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 按加計(jì)扣除的填寫
2023-12-07
同學(xué)你好!是的哦? ? 相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅? 要轉(zhuǎn)出處理的
2021-03-26
你好,去稅務(wù)局修改之前的申報(bào)表,你這個(gè)是哪一年的?
2023-03-14
可以的,可以加急扣除的。
2022-06-24
如果稅負(fù)太低的話,有風(fēng)險(xiǎn)。
2023-10-24
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