你好 這個(gè)是以年報(bào)為準(zhǔn)的,如果差異比較小,可以不管他,如果差異很多,你要修改申報(bào)表的
我目前剛接手公司的公賬,現(xiàn)在報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,我在國(guó)稅網(wǎng)上看到的第四季度資產(chǎn)負(fù)債表(前一任報(bào)的)怎么和金蝶系統(tǒng)里頭不一樣 那我現(xiàn)在報(bào)23年第一季度的期初按金蝶系統(tǒng)還是按我上任在國(guó)稅報(bào)的期末啊
老師,報(bào)財(cái)報(bào)時(shí)的現(xiàn)金流量表里的期初現(xiàn)金余額,本年累計(jì)金額,本期金額,填上期初本年那里它現(xiàn)在要累計(jì)呢,和報(bào)表上的不一致,怎么回事呢?本來(lái)是第一張的樣子,結(jié)果成了第二張那樣,弄的期末余額都不一樣了
老師,您好,我現(xiàn)在報(bào)第3季度的賬報(bào) ,發(fā)現(xiàn)我年報(bào)上的期初和我利潤(rùn)上的期初不一樣,我怎么報(bào)???之前會(huì)計(jì)給的科目余額表余額和她財(cái)報(bào)上的不一樣
老師,請(qǐng)問(wèn)之前會(huì)計(jì)給我的財(cái)報(bào)余額和科目余額表上的數(shù)合不同,年初余額也對(duì)不上,我現(xiàn)在需要報(bào)稅,請(qǐng)問(wèn)我按那從此報(bào),我直接按我接手的科目余額表報(bào)行嗎?
老師,我現(xiàn)在上傳年報(bào),跟第四季的上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)的期末余額不一樣,這樣上傳的話,那我要更正今年第一季度的財(cái)報(bào)嗎?期初數(shù)變了
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?