直接按我接手的科目余額表報就行的

請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計的合計也和科目余額表一致,期初余額的合計怎么不一樣呢?已經(jīng)核對好幾遍了都沒有問題,什么原因?。繄D一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
上任會計期末余額表中庫存現(xiàn)金和成本期末余額在貸方(我知道是錯誤的,打算按他的表錄入后,再調(diào)整正確的)。那么我現(xiàn)在接手按他這個科目余額表錄入,我錄入完成后的科目余額會與交接的科目余額表期末余額會一致嗎。目前我錄入后,最后期末合計數(shù)與上期對比相差金額剛好是庫存現(xiàn)金和成本在貸方的期末余額,不知道哪里的問題,如何處理
老師,你好?我接手的會計做的賬2022年管理費用貸方有金額導(dǎo)致報表跟科目余額表數(shù)字不一樣,現(xiàn)在我找到那幾筆賬導(dǎo)致的,我該怎么辦能使我的財報跟科目余額表一致?
請問老師,我接手的一個帳套,進項稅額一直有10幾萬的余額,我查了一下前期的帳,無從查起,因為之前的會計年末從來不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的所有科目,導(dǎo)致所有科目都是一堆的金額,我接手后,按各科目的余額轉(zhuǎn)完,進項有10余萬的余額,但申報表上又沒有留抵額,這個10幾萬要怎么從帳上調(diào)整掉?
老師,您好,我現(xiàn)在報第3季度的賬報 ,發(fā)現(xiàn)我年報上的期初和我利潤上的期初不一樣,我怎么報???之前會計給的科目余額表余額和她財報上的不一樣
小會計準則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細嗎還是就列個轉(zhuǎn)入庫存的明細,數(shù)量和價格。
提供給審計單位的銀行明細回單,加蓋被審計單位公章之后,審計單位還會去銀行核對資料的真實性嗎?會認可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報稅時。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計的申報表是電子稅局自動顯示開票情況那個嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個問題嗎,導(dǎo)致報表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風險
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買???
財報上的年初數(shù)據(jù)我也改了?
你這個是沒有必要修改的
老師,麻煩解釋哈重分類好嗎?不是太懂 謝謝
我的理解就是比如說預(yù)收賬款是負數(shù),就調(diào)整到應(yīng)收賬款里面,調(diào)整一些負數(shù)科目
重分粉只有有這兩個科目變動,不會有其他哈。
對,其他的也會涉及到,一般就是實際到負數(shù)的科目
因為前面的數(shù)據(jù)不對,我現(xiàn)在利潤表也不對啊,營業(yè)收的期初也不同,我這怎么報啊?
這個你現(xiàn)在做賬了嗎?
全的余額表和報表不同。
這種情況,你這個只能是先申報,然后慢慢調(diào)整
做了的,在報財報才發(fā)現(xiàn)以前的數(shù)據(jù)不對
那你就只能先申報了,然后后期再調(diào)整
我按我的表申報嗎?
對,按照你做完的申報