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老師,請問之前會計給我的財報余額和科目余額表上的數(shù)合不同,年初余額也對不上,我現(xiàn)在需要報稅,請問我按那從此報,我直接按我接手的科目余額表報行嗎?

2023-10-16 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-16 15:06

直接按我接手的科目余額表報就行的

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快賬用戶3999 追問 2023-10-16 15:21

財報上的年初數(shù)據(jù)我也改了?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:21

你這個是沒有必要修改的

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快賬用戶3999 追問 2023-10-16 15:36

老師,麻煩解釋哈重分類好嗎?不是太懂 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:37

我的理解就是比如說預(yù)收賬款是負(fù)數(shù),就調(diào)整到應(yīng)收賬款里面,調(diào)整一些負(fù)數(shù)科目

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快賬用戶3999 追問 2023-10-16 15:43

重分粉只有有這兩個科目變動,不會有其他哈。

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:44

對,其他的也會涉及到,一般就是實(shí)際到負(fù)數(shù)的科目

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快賬用戶3999 追問 2023-10-16 15:57

因?yàn)榍懊娴臄?shù)據(jù)不對,我現(xiàn)在利潤表也不對啊,營業(yè)收的期初也不同,我這怎么報啊?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:57

這個你現(xiàn)在做賬了嗎?

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快賬用戶3999 追問 2023-10-16 15:58

全的余額表和報表不同。

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齊紅老師 解答 2023-10-16 15:59

這種情況,你這個只能是先申報,然后慢慢調(diào)整

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快賬用戶3999 追問 2023-10-16 15:59

做了的,在報財報才發(fā)現(xiàn)以前的數(shù)據(jù)不對

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齊紅老師 解答 2023-10-16 16:00

那你就只能先申報了,然后后期再調(diào)整

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快賬用戶3999 追問 2023-10-16 16:05

我按我的表申報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 16:05

對,按照你做完的申報

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