把已開的正數(shù)發(fā)票銷售額-負數(shù)發(fā)票銷售額
實操14、離線發(fā)票超額× 當點擊發(fā)票填開提示離線發(fā)票累計金額超限時,打開發(fā)票查詢,查看一下之前開具出的發(fā)票,報送狀態(tài)欄,有沒有顯示未報送的,如果有,退出本對話框,點擊,選擇全年數(shù)據(jù),修復成功之后,重新點擊發(fā)票查詢后,看報送狀態(tài),等全部為已報送,即可繼續(xù)開發(fā)票。( 這個離線發(fā)票累計金額超限時啥意思?報送是報送給誰?報送這一步意義是啥?發(fā)票修復修復的是啥?這一步是什么意思?)
當月銷售方開票的機動車專用發(fā)票有誤,不能作廢,只能紅沖,但稅控系統(tǒng)提交紅字發(fā)票申請上傳時,審核沒通過,顯示合格證狀態(tài)不正常,請問是什么原因?
老師,請問全電發(fā)票。月末匯總的時候,如果有紅沖的發(fā)票。那么月末匯總的時候怎么看總金額數(shù)呢。發(fā)票狀態(tài)需要單獨選擇嗎?
老師,請問當月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當月藍票因信息有誤,當月重開了紅票沖回,填寫的時候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個灰色選項,含稅,不含稅,我沒選,導致紅字數(shù)電票開完,當月回沖金額是不含稅金額,這種情況應該怎么處理?
老師,請問全電當月有紅沖的發(fā)票,那么報稅的時候,全量發(fā)票查詢中發(fā)票狀態(tài)是選擇什么取銷售額的數(shù)呀
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費用差異風險2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標元:企稅年度納稅申報表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應收賬款 1 貸:應收賬款 2 貸:應收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應收賬款 6
老師,個體工商戶需要做5月前的那個匯算清繳嗎?還有工商年報呢?
老師,這個題不太懂,分母這塊為什么還要減去10%?
收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢?比如成本10,收入8,是把收入8全部沖了么?那剩下的成本多出來的2,怎么處理呢?
你好,給員工購買的粽子可以記入管理費用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請問怎么操作
老師,請問中級信息采集通過后,報名的時候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個季度沒達到30萬可以,借銀行存款金額貸主營業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營業(yè)收入不含稅,貸應交稅費增值稅
老師你好!我4月份開始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計貸方本年累計。資產(chǎn)負債表沒有年初余額,利潤表沒有本期發(fā)生額和本年累計。
那么發(fā)票狀態(tài)應該是全選呢。還是單獨選正常呢。有點懵了。全選和正常選數(shù)不一樣,就差一個紅沖的數(shù)。因為報稅的時候出來的銷售額數(shù)是全選的數(shù)。
就是全選的的數(shù)哈,他是自動減去負數(shù)銷售額
那如果說有一部分是之前系統(tǒng)的作廢發(fā)票。有一部分是紅沖發(fā)票。這種情況如何選擇呢
還是全選的哈,作廢的沒有統(tǒng)計的
好的,那如果查賬征收個體戶前2個季度,我都選正常了,是不是報稅就錯誤了啊?這種情況怎么辦啊
自己申報時要加一下自己開的正常發(fā)票-紅沖發(fā)票,金額是否正確
這個我完全整懵了。就是說發(fā)票全選的時候比如是1萬,那么選正常就是9000,那么這個1萬里面是不是包含了紅沖發(fā)票呢。那么報稅的時候到底應該是1萬還是9000呢
尼看看全選金額是否等于正常-紅沖?
全選里面有已紅沖有已作廢。
那你就單獨查正常和紅沖,然后,2者相減就是就是你報稅的銷售額
我覺得這樣好像也不對。是這樣的,正常+作廢紅沖的數(shù)就是全選的數(shù),比如正常是1000+作廢紅沖的2000=3000全選的數(shù)
不要糾結(jié)這個了, 你要申報的數(shù)字就是正常-紅沖,不是這個數(shù)字就錯誤。