這個就建議不要去了,除非你有整理爛賬的經(jīng)驗
昨天面試成功了一個主辦會計,聽財務經(jīng)理說工作內容多,賬也亂,說要整理過去一年的賬,還要報十幾個平臺,其他都挺正規(guī),面試其他地方又不知道能不能面試上,不知道要不要去這家?
剛面試去上班半天,老板娘就叫我一起的3個人過去,然后就開始罵她們兩工作效率低,然后下午上班一直在說我旁邊的女同事,把她給說哭了,然后我想問一下她們的業(yè)務提成怎么算,又把我一頓說,說我能力怎么樣,她要效率高的,而且不能出錯的,我都不知道說什么了,然后就下任務說讓我這三天做好工資,報完稅,然后我想和以前的財務了解情況,以前的財務說讓我去查一下這個老板,讓我好好考慮好要不要繼續(xù)做,我本來非常想做的,主要是想學一下,但是現(xiàn)在老板這樣,動不動就罵人,感覺壓力很大,不知道我還要不要繼續(xù)做下去。做賬加報只剩3天了。加上我又不熟。
老師您好!今天去面試一家裝修公司,招聘是會計崗位,然后去試崗一天說是賬是由外部人員做的,內部就針對公司流水做賬,還有就是工資表的結算,今天聽外賬說什么材料款來不到票都不愿意開就沒得,但問了內部這個人員說自己又沒有開票出去,但外賬又說需要票,我就不是很能理解,因為沒有看到他們的一個會計報表或者什么滴,全天就是看一個銀行流水的支出和工資表,工資表也分為現(xiàn)金結算和銀行存款轉賬。后面說如果我去了慢慢的如果有能力就要把賬收回來自己做,這種的話會不會不好做???外賬與內賬這種做,以后如果收回來是不是還是內賬做內賬,外賬做外賬。其實也可以說是目前公司內賬是出納的賬務,外賬收回來可以繼續(xù)做,這個風險大不大呀!
感覺好迷茫啊,找財務工作,這已經(jīng)是第三份了,沒做成,都是小規(guī)模的,第一份是因為那個公司老板不行,第一天上班就見她罵苦其他同事,然后沒有繼續(xù)去,第二份是新開的公司,每天人很多,沒有什么上下班時間,每天都亂哄哄的,去了一個星期感覺很難堅持就沒去了,現(xiàn)在是第三份工作也是小規(guī)模,感覺公司上下班都好,但是交接會計是要做財務負責人的,我聽好多人說財務負責人風險,我現(xiàn)在也不了解這家公司里面幾個公司的情況,所以之前的會計一說,我就說不做財務負責人了,感覺不知道是我的選擇錯了嗎,挺迷茫的
老師,今天去面試了家財務公司,說是主管職位的,我就負責20到30家家重要客戶的賬,然后負責公司所有客戶200家的服務工作,包括追款,拿票據(jù),政策或者賬務咨詢,其他增值服務咨詢,然后我就分配給其他人去辦理,總之就是我對接所有客戶的,然后下班時間看到信息有空就回一下,緊急電話要接聽,底薪4000,做賬提成可能500,加上每月客戶續(xù)費提成,加上其他增值服務提成,比如注銷。注冊,跑稅務局的事等等,我也不知道一個月能有多少錢,畢竟增值服務和續(xù)費提成都不穩(wěn)定,老師覺得可以做嗎?對了每個月最少查下面的人10家的賬務有沒有問題
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎