?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我公司購(gòu)入辦公樓,已經(jīng)開(kāi)票,房屋交付了,但是沒(méi)有使用。后期準(zhǔn)備裝修了再使用。我們現(xiàn)在房屋入賬是固定資產(chǎn)次月開(kāi)始折舊,裝修計(jì)入在建工程,裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是計(jì)入在建工程,等后期裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
固定資產(chǎn)核算應(yīng)設(shè)置的會(huì)計(jì)科目固定資產(chǎn)有在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,然后固定資產(chǎn)是有形資產(chǎn),使用壽命超過(guò)一年,是為生產(chǎn)商品提供勞務(wù)出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的,然后固定資產(chǎn)是增加記借減少記貸,固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類(lèi)與固定資產(chǎn)借貸方向相反,借方表示費(fèi)用支出,貸方表示收入余額在當(dāng)發(fā)生費(fèi)用時(shí)在借方收入時(shí)在貸方,購(gòu)入不需要安裝的固定資產(chǎn)時(shí)借記固定資產(chǎn),購(gòu)入需要安裝的固定資產(chǎn)時(shí)借記在建工程,一般納稅人是固定資產(chǎn)不包含應(yīng)交稅費(fèi),小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)包含應(yīng)交稅費(fèi),已經(jīng)提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土地和持有代售的固定資產(chǎn)這些企業(yè)不能對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提下月開(kāi)始記提,
老師我們是一家物流公司,6月30號(hào)之前開(kāi)了200臺(tái)自卸車(chē)的發(fā)票到物流翁一,7,8月份不能上戶,九月才陸續(xù)開(kāi)始上戶,我用固定資產(chǎn)模塊,實(shí)操老師說(shuō)先轉(zhuǎn)在建工程,上完戶再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),是從上完戶開(kāi)始提折舊嗎?具體怎么操作呢?謝謝老師
你好老師:我們是籌辦期,至今沒(méi)有營(yíng)業(yè),在裝修,我們的費(fèi)用都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,。購(gòu)置的停車(chē)場(chǎng)道閘以及固定資產(chǎn)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是計(jì)入固定資產(chǎn)請(qǐng)問(wèn)老師?如果計(jì)入固定資產(chǎn)次月就要計(jì)提折舊進(jìn)費(fèi)用,但是我們還沒(méi)有營(yíng)業(yè).如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是不是等營(yíng)業(yè)后的當(dāng)月先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn).次月再提折舊?
老師我想問(wèn)下,公司房屋已結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),使用6.7年左右了 ,我們擴(kuò)又新安裝了一個(gè)電梯,賬上做到固定資產(chǎn)房屋中了,固定資產(chǎn)折舊表中應(yīng)該也并入固定資產(chǎn)房屋原值嗎?從購(gòu)入本月開(kāi)始折舊嗎?還是安裝固定資產(chǎn)的次月開(kāi)始折舊?/然后我這個(gè)電梯是根據(jù)房屋剩下的折舊年限保持一致嗎?還是怎么樣? 謝謝 有些糾結(jié)
這這一題第二問(wèn)趙某拒絕承擔(dān)責(zé)任的理由是否成立?為什么答案是不成立?不是有約定從約定嗎?
老師,一個(gè)人每月工資13000,沒(méi)有其他扣除項(xiàng)目,個(gè)稅要交多少? 列明細(xì)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)交社保的基數(shù)是要按員工實(shí)際拿到手的工資嗎?是不是這樣才合規(guī)?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前印花稅申報(bào)未扣款,產(chǎn)生了1元多的滯納金,現(xiàn)在若想消除這個(gè)滯納金記錄,可以作廢申報(bào)嗎?,申報(bào)的餐飲服務(wù)收入
老師,稅務(wù)那邊說(shuō)我們有190萬(wàn)左右的白條,我該怎么來(lái)理賬呢
你好,老師,麻煩問(wèn)下公司注銷(xiāo),其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利 潤(rùn)(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷(xiāo),可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
你好,老師,麻煩問(wèn)下公司注銷(xiāo),其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利潤(rùn)(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷(xiāo),可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
老師,關(guān)聯(lián)公司代A公司代收代付款項(xiàng),計(jì)入其他應(yīng)付款貸方或借方,A公司如何做賬
老師,每個(gè)月轉(zhuǎn)錢(qián)備注投資款,然后用來(lái)發(fā)工資可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件實(shí)操在哪里?我怎么沒(méi)找到
您好,工業(yè)氣體鋼瓶若符合為生產(chǎn)等持有、壽命超一年且成本可靠計(jì)量的條件,就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),按固定資產(chǎn)核算方法(如年限平均法等)計(jì)提折舊;若不符合,繼續(xù)按包裝物用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法(領(lǐng)用時(shí)一次入成本費(fèi)用)或五五攤銷(xiāo)法(領(lǐng)用和報(bào)廢各攤50% )核算,
已經(jīng)領(lǐng)用半年了,我一直沒(méi)攤銷(xiāo),鋼瓶每次發(fā)貨卸完貨就又拉回來(lái)了,壽命超過(guò)一年
?您好,因?yàn)殇撈繅勖荒辏瓤捶环夏銈児竟潭ㄙY產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)(比如單位價(jià)值、用多久這些),符合的話,現(xiàn)在把它從“周轉(zhuǎn)材料 - 包裝物”轉(zhuǎn)到“固定資產(chǎn)”里,把過(guò)去半年該提的折舊補(bǔ)上,之后每個(gè)月正常提折舊;要是不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),就趕緊補(bǔ)做攤銷(xiāo),一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法就直接把這半年該攤銷(xiāo)的成本費(fèi)用一次計(jì)入,五五攤銷(xiāo)法就先補(bǔ)攤領(lǐng)用的一半,剩下一半等報(bào)廢時(shí)再攤 。