可以的,但是你有需要有購入的證明。
我們做商貿(mào)的 當(dāng)月a產(chǎn)品購進(jìn)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我這個(gè)月賣出去了 能開票給我的客戶嗎
老師,稅收編碼在哪里可以查詢? 我們是生產(chǎn)型企業(yè),自產(chǎn)的產(chǎn)品開票品名有沒有要求?比如我們自產(chǎn)的布料做的護(hù)膝,我們能不能直接給客戶開票:*紡織產(chǎn)品*護(hù)膝
你好老師,有個(gè)問題,我們采購一批成品,沒有讓對方開進(jìn)項(xiàng)票,這批產(chǎn)品我們又直接賣給客戶,現(xiàn)在客戶要開票,我們能不能開,我們沒有生產(chǎn)這個(gè)產(chǎn)品
老師你好,有個(gè)問題想咨詢,就是供應(yīng)商贈(zèng)送一批贈(zèng)品,我們不用給錢的所以供應(yīng)商是沒有票給我們的。但是我們拿這批贈(zèng)品賣給客戶,客戶要我們開票,這種情況我們沒有進(jìn)項(xiàng)可以開票給客戶嗎
老師你好,有個(gè)問題想咨詢,就是供應(yīng)商贈(zèng)送一批贈(zèng)品,我們不用給錢的所以供應(yīng)商是沒有票給我們的。但是我們拿這批贈(zèng)品賣給客戶,客戶要我們開票,這種情況我們沒有進(jìn)項(xiàng)可以開票給客戶嗎
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
你好老師,利潤負(fù)數(shù)30萬,會(huì)有什么問題嗎 主營業(yè)務(wù)收入101萬,工資115萬
那我們沒有生產(chǎn)這個(gè)產(chǎn)品能開這個(gè)產(chǎn)品的名稱嗎
你好,你有這個(gè)經(jīng)營范圍嗎?只要有就可以。
有,好的謝謝
不用客氣,工作愉快。