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老師,我想請問下,我們公司現(xiàn)在要用新公司開票,,但是舊的以前開的是紙制品這一稅收分類編碼,貨物名稱是標(biāo)簽。標(biāo)簽在稅收分類編碼的查詢網(wǎng)站查詢是屬于紙制品的,現(xiàn)在新的所屬行業(yè)跟舊的都有一個相同是:印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)。現(xiàn)在的情況是,生產(chǎn)的產(chǎn)品不變,但是所屬行業(yè)不同,請問下這個票我應(yīng)該怎么開哦?產(chǎn)品名稱肯定是不能變的,如果稅收分類編碼是塑料制品的話。我的貨物名稱還可以開標(biāo)簽嗎?老板說要用新公司開票,舊的不開了
老師,我想請問下,我們公司現(xiàn)在要用新公司開票,,但是舊的以前開的是紙制品這一稅收分類編碼,貨物名稱是標(biāo)簽。標(biāo)簽在稅收分類編碼的查詢網(wǎng)站查詢是屬于紙制品的,現(xiàn)在新的所屬行業(yè)跟舊的都有一個相同是:印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)?,F(xiàn)在的情況是,生產(chǎn)的產(chǎn)品不變,但是所屬行業(yè)不同,請問下這個票我應(yīng)該怎么開哦?產(chǎn)品名稱肯定是不能變的,如果稅收分類編碼是塑料制品的話。我的貨物名稱還可以開標(biāo)簽嗎?老板說要用新公司開票,舊的不開了
老師,咨詢,我們是今年四月剛成立的企業(yè),食品生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在我們有生產(chǎn)銷售,不過機(jī)器設(shè)備等還沒開票進(jìn)來抵扣,我們銷售出去的貨款客戶要求開票,清問,我們現(xiàn)在是否可以去稅務(wù)局購買金稅盤開票
老師好,我們單位是生產(chǎn)膠帶的,生產(chǎn)出來的膠帶直接賣半成品(未經(jīng)進(jìn)一步加工),但是有的客戶要求我們開發(fā)票開成品的,這種情況造成同樣的計量單位和商品名稱單價缺相差甚遠(yuǎn)(比如半成品一個卷2000多,成品一個卷3塊多),半成品和成品的區(qū)別就在于長度和寬度的不同,這種情況我們要怎么做才能即滿足客戶需求,又能避免被稅局稽查到
我是一個一般納稅人,是生產(chǎn)企業(yè),因我司沒有生產(chǎn)設(shè)備,被工商查到,說我們不能開成品,要求我司轉(zhuǎn)成商貿(mào)企業(yè),那現(xiàn)在在我手里的材料發(fā)票還能用嗎,如果不能用,這些材料票怎么處理呢,
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
就是說可以開票:*紡織產(chǎn)品*護(hù)膝?
是的。? 你這個確實(shí)是紡織面料的; 就可以開票的??