借利潤分配未分配利潤80 貸應(yīng)交稅費80

老師,您好: 去年12月補計提的營業(yè)稅金及附加錯了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報表,我們原來因為填錯報表退回了500,原來做賬時候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費_附加稅50借應(yīng)交稅費_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時借應(yīng)交稅費_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因為預交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費_附加稅40,貸應(yīng)交稅費_附加稅40,這個邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因為預交產(chǎn)生的附加稅不用計提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年科目和金額借貸方錯誤應(yīng)該怎么調(diào)整?應(yīng)該是:借:稅金及附加 40 貸:應(yīng)交稅費-附加稅 40,寫成了借:應(yīng)交稅費-附加稅 40 貸:稅金及附加 40??梢愿诮衲甑膽{證嗎?
老師我先在發(fā)現(xiàn)去年有個憑證做錯了“錯誤憑證為:借應(yīng)交稅費-維護城建稅 貸:稅金及附加 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款”;正確憑證為“借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-維護建設(shè)稅 借:應(yīng)交稅費-維護建設(shè)稅 借:稅金及附加(印花稅) 貸:銀行存款”我在今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師,我做2024年一月憑證時,一月銀行回單有扣2023年12月的附加稅和2023年10-12月所得稅,12月增值稅,那會計科目應(yīng)該是:借:稅金及附加,貸應(yīng)交城建稅,貸應(yīng)交教育附加,貸地方教育費附加,然后再借應(yīng)交城建,教育附加,地方教育附加,貸銀行;借應(yīng)交所得稅,貸銀行;借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交-未交,借應(yīng)交-未交,貸銀行,對嗎?
您好,老師,新開的企業(yè),開辦社保,老板工資5000元,想給他老婆也買企業(yè)社保,又不想發(fā)放工資,給她老婆買社保的費用從他工資里扣,這個怎么操作好一些
第12筆結(jié)轉(zhuǎn)損益為什么要這樣記?哪里來的、沒搞懂
這個205402.91是怎么得出來的
江蘇政務(wù)服務(wù)里的開辦專區(qū)進不去怎么辦?要弄受益所有人信息備案
老師請問一下,10月份幫朋友交了一個月社保,不給他發(fā)工資和報個稅,這賬怎么處理好呢?
老師好,我們有項目跨區(qū)域了,在當?shù)卣埖膫€人拉運土方,我們可以讓這些個人去項目所在地開運費票嗎?
購進貨物已收到專票,但未付款,怎么做賬
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的,農(nóng)民工如果不愿意出這個錢怎么辦,那先上申報在發(fā)放這樣可以么,干過建筑勞務(wù)公司的老師回答,謝謝
我們公司是運營公司,能幫門店代收貨款嗎?扣除各項費用之后才返還給門店,能這樣操作嗎?
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
老師可以直接紅字沖銷重新做那種憑證嗎?還是必須要用資產(chǎn)負債表日后調(diào)整法?
企業(yè)會計準則還是小企業(yè)會計準則
小企業(yè)會計準則
可以做到稅金給付加里面的。
可以做到稅金及附加里面的
那我直接紅字之前憑證,重新做藍字憑證附在2023年憑證里面可以嗎?
你好對的 是這么做的
謝謝老師!
不用客氣,早點休息。