您好,現(xiàn)在是30萬(wàn),現(xiàn)在稅率是1
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人普票季度45萬(wàn)以下免稅,如果超過(guò)45萬(wàn),是按照3還是1繳納增值稅?專票是按照1還是3繳稅?
老師,小規(guī)模公司,1-3季度每季度收入不超過(guò)45萬(wàn),第四季超過(guò)45萬(wàn),怎么繳增值稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人季度收入超過(guò)30萬(wàn),是超過(guò)的部分按照1%繳納增值稅呢?還是全部按照1%繳納增值稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人季度收入超出45萬(wàn)怎么繳納增值稅?是按照1%還是3%?
老師,小規(guī)模公司,季度增值稅超過(guò)45萬(wàn),是按照全部繳納增值稅,還是只按照專票呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司固定資產(chǎn)出售開(kāi)出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報(bào)表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會(huì)計(jì)處理是虧損了,因?yàn)樘幚淼膬r(jià)格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費(fèi),這個(gè)怎么入賬?對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,請(qǐng)問(wèn)白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計(jì)科目
暫估成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對(duì)方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個(gè)商鋪要交物業(yè)費(fèi),這個(gè)物業(yè)費(fèi)我已經(jīng)計(jì)入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個(gè)體戶是不是都免征30萬(wàn)一季度?
支付客戶合同保證金,計(jì)什么科目
老師,您好,工商年報(bào)的納稅總額是填當(dāng)年實(shí)際納稅,還看報(bào)表一年應(yīng)納稅,如第四季的增值稅來(lái)年1月交
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
現(xiàn)在季度不超過(guò)30嗎?按照1%嗎?
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)的,現(xiàn)在是季度30萬(wàn)。
月銷售額是10嗎?
是的,按月銷售額就是十萬(wàn)元。
我們是按照季度上繳增值稅,那是不是按照季度算,比如這個(gè)月12,下個(gè)月3。也不會(huì)上繳增值稅?
不會(huì),一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅