您好,這個的話,是全部繳納的
請問老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人普票季度45萬以下免稅,如果超過45萬,是按照3還是1繳納增值稅?專票是按照1還是3繳稅?
老師好,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是 增值稅季度銷售額不超過30萬,普票免征增值稅專票按照1%交增值稅,超過30萬,是不是全部按照1%交增值稅?
老師小規(guī)模季度開票超過45萬,是按照45?30后的15后算增值稅,還是說按照45萬算增值稅
請問老師,小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬,是超過的部分按照1%繳納增值稅呢?還是全部按照1%繳納增值稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人季度收入超出45萬怎么繳納增值稅?是按照1%還是3%?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
哦哦,現(xiàn)在是45萬還是30萬呢?所得稅比例是多少?
這個是30萬的目前的,所得稅是5個點
哦哦,又改回30萬了啊,知道了。不超過100萬是5%,超過100萬是不是就漲了?
現(xiàn)在是300萬以內(nèi),所得稅都是5個點
哦哦,明白了,老師,像這種政策更改,更新的,去哪里能實時了解到呢
稅務總局官網(wǎng)可以看到