在職員工都要交公積金。我把整體分錄給您寫一下。 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等(視員工崗位) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保及公積金(個(gè)人部分) 借:應(yīng)付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保及公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
公司有一員工采購(gòu)人員因?yàn)榕c公司借款,無(wú)法還款又沒(méi)有發(fā)票回來(lái)沖賬。現(xiàn)在公司上層想到的就是讓采購(gòu)人員繼續(xù)在職,但是不發(fā)實(shí)發(fā)工資,要求購(gòu)買的社保與公積金個(gè)人付款部分就由個(gè)人支付。請(qǐng)問(wèn)這種情況的會(huì)計(jì)分錄實(shí)務(wù)應(yīng)該怎么處理?支付員工工資、付社保及公積金的分錄應(yīng)該怎么做好?
老師,公司給員工交社保的完整分錄,沒(méi)有公積金,從計(jì)提到發(fā)放分錄,還有我的工資怎么做賬,要特別完整分錄,寫的明白寫
你好老師,咨詢下。我們是用工單位,單位里有部分是本單位員工,還有一部分是勞務(wù)派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶支出,就是勞務(wù)派遣員工的社保和公積金由勞務(wù)派遣公司繳納。那么這樣每個(gè)月的工資計(jì)提和社保計(jì)提怎么做分錄呀?
老師我們1月份發(fā)了工資,扣了公積金,社保2月才扣1月份的,做賬分錄是先計(jì)提1月工資,社保,公積金,再發(fā)工資,扣公積金,做好后應(yīng)付職工薪酬余額在貸方,貸方金額是公司社保和公司公積金之和,是這樣嗎?還是錯(cuò)了,還差什么分錄
5月新注冊(cè)的小規(guī)模公司,當(dāng)月5.24就只扣了公積金,做了借:應(yīng)付職工薪酬-公積金單位, 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人 貸:銀行存款 5.31號(hào),計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資, 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位, 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位 這樣做分錄對(duì)嗎?我這個(gè)分錄里計(jì)提的公積金應(yīng)該算是6月份的公積金嗎?5月份的公積金計(jì)提是否需要寫在5.24號(hào)公積金扣款之前呢?5月12號(hào)剛下來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬(wàn),6月這個(gè)月開12萬(wàn),需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問(wèn)要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊