借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
本公司是小規(guī)模納稅人本季度開票收入437310.88開票稅率一個點(diǎn),增值稅是4373.11 元。但是超過三十萬全額征稅稅款是三個點(diǎn)13119.33元。請問老師這個做收入的分錄,和應(yīng)交增值稅分錄分別應(yīng)該怎么做?
本公司是小規(guī)模納稅人本季度開票收入437310.88開票稅率一個點(diǎn),增值稅是4373.11 元。但是超過三十萬全額征稅稅款是三個點(diǎn)13119.33元。請問老師這個做收入的分錄,和應(yīng)交增值稅分錄分別應(yīng)該怎么做?
老師,請問,二手車經(jīng)銷商是一個小規(guī)模公司,季度不超30萬,可以減免增值稅,超了就全額繳納增值稅,原按簡易辦法3%征收率減按2%征收,但是改為按0.5%征收,例如,開了100萬的普票,這個增值稅和收入怎么做賬寫分錄啊?
老師您好,請問一下:我公司是小規(guī)模納稅人,每季度的增值稅開票不超過30萬,是免征增值稅的,那這個增值稅分錄應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里呀?會計(jì)分錄怎么做呀?
老師,請問小規(guī)模公司都是未開票收入,假如一個季度銷售額(含稅是29萬)我做賬的時候做:借:應(yīng)收賬款 29萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 281553.40 應(yīng)交增值稅 8446.60元(按3個點(diǎn)手動算增值稅),這個8446.6的增值稅也是可以享受季度未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅的政策的嗎?
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個科目,請問這個要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請問為啥減120
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個以不動產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?