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老師您好,請問一下:我公司是小規(guī)模納稅人,每季度的增值稅開票不超過30萬,是免征增值稅的,那這個增值稅分錄應該轉到哪里呀?會計分錄怎么做呀?

2024-03-19 09:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-19 09:54

借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入 就成了

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快賬用戶1348 追問 2024-03-19 09:55

好的,我明白了,謝謝老師的回答

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齊紅老師 解答 2024-03-19 09:55

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借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入 就成了
2024-03-19
你好!根據(jù)你的發(fā)票做記賬憑證 借:應收賬款/銀行存款 ?貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅
2020-12-05
同學您好,普票開1%,專票 一般以合同約定,1%與3%都可以開的這個不免,開多少交多少。
2023-10-22
你好,同學。你說的是做什么分錄?開出發(fā)票20萬的分錄嗎?
2020-08-15
你好,增值稅免征了,附加稅也就是免征的。 增值稅分錄是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 附加稅免征了,就直接不用做計提分錄了
2023-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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