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老師,請問對于小規(guī)模納稅人季度30萬免稅,超過30萬部分繳納增值稅,這個增值稅的會計分錄應該怎么寫呢?是按每筆開票都做銷項嗎?

2020-12-05 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-05 11:24

你好!根據(jù)你的發(fā)票做記賬憑證 借:應收賬款/銀行存款 ?貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶6564 追問 2020-12-05 11:28

那免稅又該怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-05 11:29

借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 ? 貸:營業(yè)外收入

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你好!根據(jù)你的發(fā)票做記賬憑證 借:應收賬款/銀行存款 ?貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅
2020-12-05
借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入 就成了
2024-03-19
超過的全額繳納1^的增值稅
2023-08-09
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金應交增值稅。
2023-07-04
假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2024-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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