你好,如果您一個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了,就得按照所有的開(kāi)票金額來(lái)納稅。
小規(guī)模納稅人開(kāi)出專票共計(jì)未超30萬(wàn),是否仍按1%交增值稅,普票未超30萬(wàn)是不用交增值稅對(duì)嗎?
小規(guī)模季度普票30萬(wàn)內(nèi)免增值稅,超過(guò)30萬(wàn)是超過(guò)部分不免還是全部不免。季度35萬(wàn)交多少增值稅
老師,小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),是超過(guò)部分按1%交稅還是所有都按1%交增值稅呢?
小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)發(fā)票超30萬(wàn),是對(duì)超過(guò)30萬(wàn)的那部分交增值稅,比如超1萬(wàn),是對(duì)1萬(wàn)交增值稅還是對(duì)整個(gè)30多萬(wàn)都要做為計(jì)稅依據(jù)交增值稅
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)普票一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開(kāi)了35萬(wàn),是這35萬(wàn)全部繳納增值稅?還是就超過(guò)的5萬(wàn)繳納增值稅?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄