超過30萬也是1%征收率呀。
本公司是小規(guī)模納稅人本季度開票收入437310.88開票稅率一個點,增值稅是4373.11 元。但是超過三十萬全額征稅稅款是三個點13119.33元。請問老師這個做收入的分錄,和應(yīng)交增值稅分錄分別應(yīng)該怎么做?
本公司是小規(guī)模納稅人本季度開票收入437310.88開票稅率一個點,增值稅是4373.11 元。但是超過三十萬全額征稅稅款是三個點13119.33元。請問老師這個做收入的分錄,和應(yīng)交增值稅分錄分別應(yīng)該怎么做?
老師,請問,二手車經(jīng)銷商是一個小規(guī)模公司,季度不超30萬,可以減免增值稅,超了就全額繳納增值稅,原按簡易辦法3%征收率減按2%征收,但是改為按0.5%征收,例如,開了100萬的普票,這個增值稅和收入怎么做賬寫分錄???
老師您好,請問一下:我公司是小規(guī)模納稅人,每季度的增值稅開票不超過30萬,是免征增值稅的,那這個增值稅分錄應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里呀?會計分錄怎么做呀?
老師,請問小規(guī)模公司都是未開票收入,假如一個季度銷售額(含稅是29萬)我做賬的時候做:借:應(yīng)收賬款 29萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 281553.40 應(yīng)交增值稅 8446.60元(按3個點手動算增值稅),這個8446.6的增值稅也是可以享受季度未達起征點免增值稅的政策的嗎?
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進行收取服務(wù)費,這個以不動產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費398,記入什么科目?
收到老板給的報銷發(fā)票,是住宿費和餐飲費,會計分錄怎么做
老師:房屋的原值是要含購買的稅費等,但房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)含不含契稅呢?會不會形成稅上又征稅?
請問企業(yè)食堂免費為職工提供工作餐,那么食堂人員的工資應(yīng)該怎么記賬?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財務(wù)報表送到會計這,會計才結(jié)賬,不送來會計不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進項專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有,我看成本沒有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬???
百分之三征收的。
那肯定是錯誤的,今年1%的。
有相關(guān)政策沒?電子稅務(wù)局里面出來的是三個點的稅呀!
您可以手動改成1%的。