是的,可以這樣處理的
老師您好,請問年末稅收調整補繳的所得稅借貸方科目如何寫,是①借所得稅費用,貸應交稅金所得稅,②借應交稅金所得稅 貸銀行存款這樣做對嗎?
老師好!老師,計提所得稅分錄: 借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 繳納所得稅時: 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 以上分錄對嗎?老師,謝謝!
老師,收到退回所得稅 分錄所得費費用在貸方是正數(shù)還是負數(shù) 當年計提: 借:所得稅費用 10 貸:應交稅費-應交所得稅 10 交稅: 借:應交稅費-應交所得稅 10 貸:銀行存款 10 收到退回所得稅 3 元 分錄怎么寫 借:銀行存款 3 貸:所得費費用 -3 (是正數(shù)還是負數(shù))
老師好!問計提及繳納企業(yè)所得稅分錄是這樣寫不? 計提時:借:所得稅費-當期所得稅費 貸:應交稅費--企業(yè)所得稅 繳納時:借:應交稅費--企業(yè) 所得稅 貸; 銀行存款
老師,去年預交了企業(yè)所得稅,今年正好不退不補,這個所得稅怎么做分錄?22年預交時:借應交稅費-所得稅 貸銀行存款 23年匯算清繳完:借所得稅費用 貸應交稅費-所得稅?
咋建筑行業(yè)。怎么一會工程施工—人工費,一會應付職工薪酬的
沒有報關手續(xù)的出口材料銷售,怎么收匯
小規(guī)模勞務公司可以選擇開3個點的勞務發(fā)票嗎
空壓機保養(yǎng)進入什么科目
老師,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)三年前的賬,有一張費用票,不小心輸錯數(shù)字,把5敲成2,少錄了3000金額。 能不能不從以前年度損益調,直接做一筆紅字,一筆正數(shù),調平?
加工廠想精準核算成本應該怎么做?
老師,咨詢一下,2024年2季度所得稅季報的時候把兩輛車的賬面價值一次性稅前扣除了,現(xiàn)在匯算清繳要不要把2024年的折舊費調增上稅?2季度的時盈利了40多萬,但全年下來企業(yè)是虧損的這個折舊費是不是不用調增???
請問給客人贈送酒水 酒水成本沒有減導致毛利率高,上個月做了一筆借庫存商品總倉貸其他應付款-酒水 借成本酒水貸庫存商品總倉這么做是對的嗎?
1~3月份累計利潤總額是負數(shù)的,那第一季度申報企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的,對嗎?老師
找答疑的郭老師,謝謝
老師隨著每個季度收入不同的變化,利潤產(chǎn)生的不同,最終。預繳的所得稅款有可能大于實際應繳納的所得稅,最后有可能是退稅是嗎
次年匯算時,多退少補
這怎么財務工作時間越做長了,這財務越害怕,生怕哪里做錯,膽子越做越小
因為懂的多了,風險意識強了
謝謝老師。每次報表心都跳得厲害。為了生活。沒有辦法。雖說都是正規(guī)報稅。也怕哪里錯了沒法改
別太焦慮,錯了,再更正即可