你好,嚴(yán)查的話,要看你們企業(yè)情況,每個(gè)稅務(wù)局都不一樣,有嚴(yán)重罰的
“庫(kù)存商品”賬戶余額15000元,“商品進(jìn)銷差價(jià)”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)商品取得專用發(fā)票,進(jìn)價(jià)金額43290元,進(jìn)項(xiàng)稅額5627.7元,款已付,商品入庫(kù),售價(jià)金額50000元。(2)銷售商品取得不含稅售價(jià)金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)盤點(diǎn)商品,商品實(shí)存金額大于賬面金額的差額為150元(售價(jià)),原因待查,上月綜合差價(jià)率26%。(4)月末按綜合差價(jià)率計(jì)算法計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià)要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。②計(jì)算“庫(kù)存商品”和“商品進(jìn)銷差價(jià)”賬戶的月末余額,計(jì)算月末庫(kù)存商品的進(jìn)價(jià)金額。題目都是完整的會(huì)計(jì)分錄怎么寫還有要求②的計(jì)算怎么算
電商企業(yè),實(shí)際庫(kù)存ERP系統(tǒng)特別亂,壓根就弄不明白庫(kù)存是多少,稅務(wù)要查的話,問題大嗎?會(huì)怎么罰?賬上的庫(kù)存是按發(fā)票做的,跟發(fā)票能對(duì)得上
老師,庫(kù)存商品-蛋白分析儀,22年就一直掛在庫(kù)存商品貸方,就是不會(huì)有來票,開了銷售發(fā)票做了收入賬,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本(屬于廠家贈(zèng)送),這個(gè)帳怎么處理啊,一直掛著庫(kù)存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會(huì)不會(huì)查出來?老師我還有一個(gè)問題請(qǐng)教您,沒有來票的已銷售的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的總是掛在賬上還是做營(yíng)業(yè)外收入?做營(yíng)業(yè)外收入需要匯算清繳時(shí)填在哪列?。扛兄x老師,辛苦老師了。
老師,咨詢個(gè)問題,就是之前購(gòu)進(jìn)的貨一直沒有賣出,現(xiàn)在稅務(wù)稽查,讓我們自查自糾,我們現(xiàn)在想要把這些票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但銷售方不愿意開紅字發(fā)票給我們,這樣的話雖然我們稅額轉(zhuǎn)出了,但賬上沒有對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票能沖庫(kù)存嗎?這樣是不是系統(tǒng)里面的庫(kù)存還存在,,這樣這樣情況這個(gè)庫(kù)存怎么處理呢?
老師,我們公司是做威法定制柜的,我們給客戶設(shè)計(jì)好方案后,直接跟廠里下單,定制的東西廠里做好后直接運(yùn)到客戶家安裝,我們有很多零售客戶是不要發(fā)票的,開票只開少部分的發(fā)票,然后有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,購(gòu)進(jìn)的發(fā)票我直接放入成本了,這樣的話造成收入明顯低于成本,就算入到庫(kù)存在根據(jù)開票收入對(duì)應(yīng)數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,我們實(shí)際上是沒有庫(kù)存的,會(huì)造成庫(kù)存賬實(shí)不符,不要發(fā)票的零售客戶的話老板是不愿意做無票收入申報(bào)交稅的,這樣情況的話怎么處理這個(gè)成本?
個(gè)人收到50萬的中介服務(wù)費(fèi)怎么稅務(wù)籌劃
老師好,公司買入二手車40萬,幾個(gè)月后賣出15萬,怎么做賬可以盡量避免風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬,貸:累計(jì)折舊40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除,需要合計(jì)填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價(jià)格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時(shí)按照銷售價(jià)格而非成本價(jià)格結(jié)算,支付剩余服務(wù)費(fèi)用的。請(qǐng)問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請(qǐng)問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時(shí)候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動(dòng)出來,是不是公司名稱就是錯(cuò)誤的吧?
老師,請(qǐng)問第4小題對(duì)應(yīng)的資料三,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備實(shí)際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個(gè)人繳納公司繳納多少
有具體案例嗎?能告訴我具體案例嗎?我自己怎么查?具體案例呀?
這個(gè)很實(shí)務(wù)的,學(xué)員,沒有案例情況,很抱歉