你好!本來(lái)這種就不應(yīng)該對(duì)方承擔(dān)啊。一定要承擔(dān)也只能做營(yíng)業(yè)外支出
老師你好,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)向有限公司借款,公司那邊的會(huì)計(jì)科目是借:其他應(yīng)收款,應(yīng)收利息,貸:銀行存款,而我方是直接計(jì)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,利息另外在做科目借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息,出現(xiàn)了兩邊的請(qǐng)他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款的余額不一致,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,公司的貸款利息由另外一個(gè)公司承擔(dān),做賬可以 借:其他應(yīng)付款-另外一個(gè)公司 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字嗎
老師,公司貸款后給了另外一個(gè)公司使用,請(qǐng)問(wèn)利息可以借其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,然后利息對(duì)方給了利息金額再?zèng)_其他應(yīng)收款嗎?那對(duì)方是不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款呀?還有進(jìn)項(xiàng)銷賬稅之說(shuō)嗎?
老師好!本來(lái)公司應(yīng)該付給個(gè)人的往來(lái)款,現(xiàn)在另外一個(gè)公司墊付了分錄可以這樣寫嗎?借其他應(yīng)付款個(gè)人,貸其他應(yīng)付款B公司
第3問(wèn) 不投資 -2500代表什么 投資后 凈利潤(rùn)中-1000代表什么
老師,我公司上個(gè)月出口退稅,今天我申報(bào)的時(shí)候自檢說(shuō)采購(gòu)發(fā)票和海關(guān)單不一致,我查看了都是一樣的,就是采購(gòu)發(fā)票開出來(lái)的品名空格多了一點(diǎn),有一點(diǎn)差異,自檢跳了一個(gè)疑點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)這樣可以申報(bào)上去嗎?
老師您好小規(guī)模銷售額30萬(wàn)免交增值稅稅在哪里可以查到
賬務(wù)處理金額寫錯(cuò)了,下月調(diào)整,是全額沖回原有的分錄,還是沖減多做的金額?假設(shè)原分錄為借:固定資產(chǎn)清理5000 貸:資產(chǎn)處置損益5000。多做了200元。
老師我們公司有一個(gè)賬戶以前在外賬會(huì)計(jì)那了,這個(gè)月剛拿回來(lái),個(gè)稅系統(tǒng)登錄以后沒(méi)有信息,現(xiàn)在外賬會(huì)計(jì)說(shuō)給我倒一份備份,有備份了我應(yīng)該怎么操作
附加稅和增值稅需要寫計(jì)提憑證嗎?
給同一個(gè)客戶開發(fā)票,要求不連號(hào),分3次開發(fā)票,這個(gè)月也沒(méi)有給別人開票,怎么才能不連號(hào)
老師,我想問(wèn)一下,填寫殘保金的提交,上年工資是未扣除社保的工資還是扣除社保之后的工資
上一年應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅有余額120元,我們公司一直沒(méi)有做計(jì)提,就直接記借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款,今天一月份建的賬套,以前讓代賬公司做的,那么這個(gè)余額我用處理么
社保增員和減員怎么操作
老師 沒(méi)有太明白
你好!如果是你們的利息人家支付,你借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸營(yíng)業(yè)外收入。
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了