同學(xué),你好
沖減多做的金額就行
付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫錯(cuò)了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯(cuò)的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
老師我固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的原值含稅是623000,沒有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無償轉(zhuǎn)讓沒有發(fā)生清理費(fèi),按視同銷售3%減按2%申報(bào)了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實(shí)交了6879.94 ,下面的分錄對(duì)應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯(cuò)了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得(如果是損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出)
非貨幣資產(chǎn)交換不就是相當(dāng)于先轉(zhuǎn)讓,再投資,或者再購(gòu)買么? 稅法是公允價(jià)值減原值算轉(zhuǎn)讓所得 會(huì)計(jì)入賬先清理,清理完了成賬面價(jià)值了,公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差計(jì)入資產(chǎn)處置損益,這不是差異么?比如,我賬上固定資產(chǎn)原值100萬 累計(jì)折舊20萬,計(jì)入固定資產(chǎn)清理就是80萬,我固定資產(chǎn)公允價(jià)值150萬 非貨幣資產(chǎn)交換分錄 借:資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)清理150 最后處理分錄是借:固定資產(chǎn)清理50 貸:資產(chǎn)處置損益50 如果做后一步是50,這個(gè)清理都平不了啊,問題在哪?不知道你是否明白我的不懂,有空給回復(fù)一下
去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價(jià)錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
去年七月月58000買的設(shè)備沒有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專用發(fā)票來了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來的記得賬,重新按專票價(jià)錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
老師,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,帳上利潤(rùn)要分紅,怎么交稅
老師請(qǐng)問一下,科技公司購(gòu)買了很多元器件,研發(fā)的設(shè)備上用來測(cè)試的,這種元器件怎么入賬,入哪個(gè)科目
老師七小題固定資產(chǎn)清理下面應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)是怎么算出來的?
網(wǎng)上刷到好多說有個(gè)地方實(shí)行了電子憑證,那是不是不用把紙質(zhì)的憑證打印出來,也包括發(fā)票嗎?
老師,請(qǐng)問商品入庫后的人工費(fèi)及其他費(fèi)用,計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問法人股東可以以銀行承兌做為投資款投資嗎?可以的話,原始單據(jù)是付被書的承兌嗎?但這種系統(tǒng)不能備注投資款
你好,請(qǐng)問我們分包有個(gè)員工受傷了。由我們公司統(tǒng)一購(gòu)買的保險(xiǎn),住院費(fèi)是我們項(xiàng)目經(jīng)理墊付的,墊付了3000元,有住院?jiǎn)巫?000元。保險(xiǎn)公司賠付了醫(yī)療費(fèi)2500。請(qǐng)問怎么入賬呢
老師,我想問下,我公司員工,在5月的時(shí)候給交了社保,但是沒有申報(bào)扣繳,7月的時(shí)候才申報(bào)扣繳的,然后7月的工資表里個(gè)人部分沒有加5月份的部分,這個(gè)個(gè)人部分要從他的工資里面扣掉,但是我公司錢已經(jīng)交了,我要計(jì)提呢,我在請(qǐng)憑證里加上補(bǔ)扣的這5月的個(gè)人部分,這個(gè)就借貸不平了,我咋轉(zhuǎn)不過來了,該怎么做分錄呢
老師客戶對(duì)賬要求扣10元手續(xù)費(fèi),開票應(yīng)該怎么開跟對(duì)賬單一致呢
公司采購(gòu)商品,對(duì)方跨月開發(fā)票,發(fā)票回來需要在 OA 上走流程么?
我一直有點(diǎn)疑惑,沖減是在原有的分錄做負(fù)數(shù),還是把原來借貸方的科目換一下
同學(xué),你好
沖減是在原有的分錄做負(fù)數(shù)就行