同學(xué),你好,查賬征收就要建賬,銀行的賬,從建賬那天開(kāi)始,把銀行存款的余額,建到賬上。
老師,你好,我這里有從別的公司交接過(guò)來(lái)的單位,之前在錄期初數(shù)的時(shí)候銀行存款余額是3.08元,但是由于之前會(huì)計(jì)沒(méi)錄,也就是銀行期初為0,導(dǎo)致現(xiàn)在銀行賬余額對(duì)不上這種要怎么調(diào)???
前任會(huì)計(jì)一直都沒(méi)給做銀行賬,現(xiàn)在我接手后,和法人核對(duì)了一下往來(lái)賬,好多應(yīng)收款已經(jīng)通過(guò)銀行收到了,我要是根據(jù)法人的說(shuō)法做:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,這樣我賬上銀行存款和銀行實(shí)際會(huì)差很多,怎么解決
老師你好,我想咨詢一下,我是核定征收企業(yè),應(yīng)收賬款到公司的賬后,老板全部從銀行劃賬到自己的銀行卡,我做憑證的時(shí)候全部做他的其他應(yīng)收款,他也沒(méi)有費(fèi)用成沖向的,所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其它應(yīng)收款的余額特別大,所以請(qǐng)教老師,年末了,怎樣對(duì)其他應(yīng)收款做賬戶處理?
前面會(huì)計(jì)做賬很亂,銀行余額都沒(méi)對(duì)過(guò),導(dǎo)致來(lái)錢應(yīng)該是借方,結(jié)果應(yīng)收款反而在借方增加。時(shí)間太久了,導(dǎo)致應(yīng)收款增加,怎么調(diào)過(guò)來(lái)呢?問(wèn)題銀行明細(xì)這兩年都是對(duì)上的,再查前面有的亂,理不清了。
公司是16年成立的,之前是財(cái)務(wù)公司做的,現(xiàn)在接回來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)收,應(yīng)付下面沒(méi)有二級(jí)科目,銀行也沒(méi)有做,有的做了,銀行的收跟付,就2筆分錄直接匯總結(jié)束,所以現(xiàn)在賬面的收付款項(xiàng)跟銀行,完全對(duì)不上,怎么處理
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購(gòu)成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問(wèn)一下凈利潤(rùn)需要分給他們多少錢?(新手不太會(huì),麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
之前核定的時(shí)候也建帳了,開(kāi)的票全部做成銀行,去年改成查賬征收了,但是帳還是在原來(lái)的賬套上做,導(dǎo)致現(xiàn)在銀行帳過(guò)大。和現(xiàn)在的銀行不符,
同學(xué),你好,那你每月都沒(méi)有對(duì)賬嗎?銀行不會(huì)只收不出啊,如果你每月沒(méi)有對(duì)賬的話,你得把銀行存款的賬調(diào)平。
主要現(xiàn)在怎么調(diào)啊,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的可以調(diào)
你只進(jìn)不出,說(shuō)明花的錢沒(méi)有記進(jìn)去啊,統(tǒng)一調(diào)到費(fèi)用科目里吧。
但是沒(méi)有費(fèi)用票著
以前的是核定征收,就不管了。你先調(diào)平,要不你就重新建立一個(gè)新的賬套
重新建立一個(gè)的話,從去年開(kāi)始就是查賬,今年重新建立起初那些數(shù)據(jù)怎么錄
關(guān)鍵現(xiàn)在已經(jīng)做了一年了,稅務(wù)上用的都是這個(gè)報(bào)表,現(xiàn)在重新建帳,銀行一下子少了好多,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查
那你這個(gè)賬都是亂賬啊,稅局報(bào)稅報(bào)表你怎么報(bào)啊。你得找個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì)把賬建立起來(lái)才行。