您好,這個(gè)好辦的,多記增值稅,就是少計(jì)收入了 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 0.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -0.3 分錄都在貸方,一正一負(fù)
你好,請(qǐng)問(wèn)去年9月會(huì)計(jì)憑證已做好,少開(kāi)了發(fā)票,但銷項(xiàng)金額已經(jīng)全部做進(jìn)去賬里了。之前的賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款 33200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32871.29 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額328.71,實(shí)際當(dāng)時(shí)只開(kāi)了30000元的發(fā)票,剩下的3200元,在今年6月份已經(jīng)開(kāi)出發(fā)票?,F(xiàn)在這筆發(fā)票金額我該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師請(qǐng)教:之前的賬有這樣的錯(cuò)誤,庫(kù)存現(xiàn)金要改應(yīng)收賬款,以下兩個(gè)錯(cuò)的憑證都要沖掉嗎?如果是的話,2號(hào)憑證怎么沖減寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢? 001號(hào)憑證,摘要確認(rèn)收入: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 2976 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2946.54 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 29.46 002號(hào)憑證 摘要沖紅發(fā)票 借:庫(kù)存現(xiàn)金 -2480 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -2455.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 -24.55
老師,你好,我在實(shí)務(wù)工作中,從中途接手的,7月份做憑證時(shí),是一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,但是以前的會(huì)計(jì)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,我7月份入帳,按照發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅的,這樣就造成了賬套里面的進(jìn)項(xiàng)稅和7月勾選認(rèn)證的不符合,這樣怎么進(jìn)行調(diào)整?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)固定資產(chǎn)減少 怎么出憑證哦?5月入固62831.86元;6月已折舊1期 在7月份的時(shí)候銷售出去, 可是對(duì)方要求按3 3 4的比例開(kāi)票 也就是7月份開(kāi)票26042.1元 8月份開(kāi)票26042.1元 9月份開(kāi)票34722.8元。這樣開(kāi)票出去,我7月份減固也不能減0.3套,如果按未開(kāi)票收入先掛的話又要交稅 增值稅 所得稅 如果到9月份開(kāi)票完了一次性減固的話 那我7月8月又怎么做憑證呢?
老師你好,要做去年的匯算清繳報(bào)表了才發(fā)現(xiàn)去年一月收入漏記賬的情況,這個(gè)會(huì)計(jì)憑證要怎么做呢?增值稅有申報(bào)漏記賬
增值稅按季度繳納的沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn),可以在季末一起轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,向你請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,有限公司股東轉(zhuǎn)讓股份,產(chǎn)生的印花稅企業(yè)有代扣代繳義務(wù)嗎?需要做什么帳務(wù)處理?
物業(yè)會(huì)計(jì),商鋪預(yù)存的電費(fèi)如何開(kāi)收據(jù),財(cái)務(wù)軟件如何做賬
小規(guī)模公會(huì)經(jīng)費(fèi)每個(gè)月都要計(jì)提嗎
把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅做成進(jìn)項(xiàng)稅額怎么調(diào)整
小規(guī)模物流公司在沒(méi)有成本票的情況下,開(kāi)具40萬(wàn)發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)票,也沒(méi)有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒(méi)上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過(guò)五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來(lái)得及不 不是說(shuō)得年初添加?
有電子表格函數(shù)分析的費(fèi)用分析模板嗎
老師,現(xiàn)在還有沒(méi)有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,我可以記到七月份嗎?實(shí)際沒(méi)有繳納增值稅,在免稅范圍以內(nèi)
或者記到6月份,我的稅還沒(méi)報(bào)完
您好,可以的哦,就寫(xiě)在6月
好的,謝謝老師
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和借,貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
您好,對(duì)的,營(yíng)業(yè)外收入,這是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,結(jié)轉(zhuǎn)后無(wú)余額