學(xué)員朋友您好,附表二15行里。
老師,6月增值稅已經(jīng)申報(bào)完成,稅局通知要在6月做出口業(yè)務(wù)自查,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)是在附表二中的‘納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額’,這一欄次填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額嗎?
老師,員工的住宿發(fā)票有一部分是業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填寫(xiě)在增值稅附表2的哪個(gè)項(xiàng)目呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在國(guó)稅局附表二填寫(xiě)在哪行?
通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的二級(jí)科目有哪些???是不是用到員工身上的,都可以走這個(gè)科目???
老師,餐飲業(yè)一般納稅人開(kāi)給個(gè)人的發(fā)票也能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?交增值稅和別的企業(yè)一樣嗎?
六月除了報(bào)稅,還需要做什么
公司支付購(gòu)買減速機(jī)600元計(jì)入制造費(fèi)用什么科目呢
請(qǐng)教老師,填報(bào)匯繳表時(shí),營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)整么? (一個(gè)是交警大隊(duì)罰款沒(méi)有發(fā)票,一個(gè)是給對(duì)方全款開(kāi)票了,但是有尾款不給我們錢了,進(jìn)入了營(yíng)業(yè)外支出)
老師好:咨詢下,會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,一般處理如下? 會(huì)計(jì)差錯(cuò): 1、未來(lái)適用法:不重要差錯(cuò),費(fèi)用當(dāng)前負(fù)數(shù)沖減,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。不調(diào)整前期。 2、追溯調(diào)整法:前期已做賬,采用【利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。 3、追溯重塑法:前期未做賬,采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。
老師,請(qǐng)問(wèn),員工不滿18歲,可以報(bào)個(gè)稅嗎,17周半
老師,前面買的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷嗎?攤銷是按合同2年期限還是按無(wú)形資產(chǎn)5年攤銷?
老師好!差旅費(fèi)的住宿發(fā)票,取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
那如果增值稅要交2000多,怎么附加稅城建稅和教育費(fèi)附加帶出來(lái)的數(shù)據(jù)為0???
如圖所示
老師,請(qǐng)回答
需要先報(bào)增值稅申報(bào)表,出現(xiàn)提示信息,確認(rèn)稅額無(wú)誤,點(diǎn)擊是 圖片 若滿足公告條件,系統(tǒng)會(huì)彈出如下提示信息:“如果您的主稅存在零申報(bào)的情況,附加稅費(fèi)已為您進(jìn)行零申報(bào)... ...” 圖片 如果非零申報(bào),或者需要手動(dòng)申報(bào)附加稅的情況呢,可點(diǎn)擊跳出的以下提示信息點(diǎn)擊附加稅申報(bào)按鈕。 圖片 二、如何查詢是否已“免于零申報(bào)” 通過(guò)我要查詢-申報(bào)信息查詢功能進(jìn)入 圖片 輸入增值稅申報(bào)日期后,點(diǎn)擊查詢,在申報(bào)信息中可查看“代為”零申報(bào)的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加稅(費(fèi))申報(bào)表》 圖片 當(dāng)然也可通過(guò)我的代辦中查看到增值稅和城建稅附加的申報(bào)狀態(tài)均顯示為申報(bào)成功。