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老師,我們公司采購(gòu)一批貨,我們支付的方式是,一部分轉(zhuǎn)賬支付,一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣,但對(duì)方開(kāi)票只給我們開(kāi)實(shí)付金額的部分,不開(kāi)產(chǎn)品抵扣的部分,導(dǎo)致發(fā)票和合同總金額不一致,請(qǐng)問(wèn)這樣可以么?我賬務(wù)處理又該怎么做呢?

2023-10-11 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-11 12:35

你抵賬的商品你給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,然后對(duì)方是根據(jù)實(shí)際銷售給你的商品開(kāi)發(fā)票是這樣。

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齊紅老師 解答 2023-10-11 12:35

你們就是做采購(gòu)和銷售的分?jǐn)?shù),然后往來(lái)對(duì)沖。

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快賬用戶9747 追問(wèn) 2023-10-11 12:39

意思是我抵賬那部分還得給他開(kāi)票,然后對(duì)方再按合同總金額給我們開(kāi)票?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 12:43

你好 是的 是的對(duì)的 對(duì)

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你抵賬的商品你給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,然后對(duì)方是根據(jù)實(shí)際銷售給你的商品開(kāi)發(fā)票是這樣。
2023-10-11
1.確認(rèn)采購(gòu)成本:將現(xiàn)金支付和產(chǎn)品抵扣的金額加起來(lái),得到實(shí)際采購(gòu)成本。 2.確認(rèn)現(xiàn)金支付的部分:將現(xiàn)金支付的金額記入“應(yīng)付賬款”科目,作為對(duì)采購(gòu)成本的暫掛。 3.確認(rèn)產(chǎn)品抵扣的部分:將產(chǎn)品抵扣的金額視為銷售,記入“營(yíng)業(yè)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。同時(shí),將產(chǎn)品成本記入“營(yíng)業(yè)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目。 4.處理發(fā)票:將發(fā)票金額與實(shí)際支付的現(xiàn)金金額核對(duì),如果發(fā)票金額小于實(shí)際支付的現(xiàn)金金額,需要向供應(yīng)商索取發(fā)票。如果發(fā)票金額大于實(shí)際支付的現(xiàn)金金額,需要將發(fā)票金額大于實(shí)際支付的部分記入“應(yīng)付賬款”科目,作為對(duì)采購(gòu)成本的暫掛
2023-10-11
你好,這種操作不正規(guī),你應(yīng)該給別人開(kāi)200的發(fā)票,對(duì)方給你開(kāi)1000
2024-05-17
你好 對(duì)方合同是不是包郵? 包郵 就不單位開(kāi)運(yùn)費(fèi)? 另外 收的運(yùn)費(fèi) 要開(kāi)發(fā)票的?
2021-05-21
你好; 你們這個(gè)墊付的稅金是什么情況發(fā)生的 、才好判斷的
2023-06-20
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