按照系統(tǒng)的來就可以了,差額你放到營業(yè)外收支。

老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
請問 小規(guī)模納稅人申報上季度增值稅時 因為發(fā)票系統(tǒng)稅額是一張一張累計加的,但申報系統(tǒng)直接按照全收入的1%計算導(dǎo)致 申報表比發(fā)票系統(tǒng)多兩分錢,那現(xiàn)在附列資料自動生成的不含稅銷售額多了2分比對不過,我應(yīng)該怎么修改才能通過呢?
收到的專用發(fā)票,申請退稅時,不含稅金額跟稅額有點不一致??赡芤驗樗纳嵛迦朐颍瑢?dǎo)致不含稅金額總數(shù)一致,發(fā)票上的稅額跟錄出口退稅進貨明細時的稅額相差1分錢,相當(dāng)于少退了1分錢。這樣情況下,差額會計記賬時該怎么做?
有一項進項發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)填入退稅時,進項發(fā)票數(shù)據(jù)自動生成。但是計稅金額跟稅額因為系統(tǒng)四舍五入,造成稅額比發(fā)票上稅額多了一分錢,這樣情況怎么處理?是將計稅金額更改一下數(shù)字,稅額自動變成與發(fā)票一致嗎?
現(xiàn)在就是這種情況,外貿(mào)業(yè)務(wù)維護銷售發(fā)票的時候,不含稅收入金額跟我實際的憑證金額不一致,因為我們是視同內(nèi)銷,收入要減運保費的金額,但是系統(tǒng)上面是自動跟根據(jù)美元合同價折算成人民幣金額的,這種情況有什么辦法嗎?
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算
但是這樣稅額就多了一分錢了
跟實際發(fā)票上的稅額不一致呢,稅務(wù)那邊不會認為你實際發(fā)票是這個數(shù),為什么多申請退了一分錢?
系統(tǒng)自動出來的,一般不會問的。