還是正常做入庫(kù)和銷售出庫(kù)的分錄一樣。
#提問(wèn)#老師月底倉(cāng)庫(kù)原材料已收到入庫(kù),但發(fā)票對(duì)方未開(kāi)來(lái),財(cái)務(wù)暫估入賬。那銷售出去的商品,已開(kāi)具出庫(kù)單,財(cái)務(wù)上未給客戶開(kāi)出發(fā)票,怎么暫估,具體分錄?暫估價(jià)怎么定?
老師你好我想問(wèn)一下,商品已實(shí)際入庫(kù)已做入庫(kù)單,發(fā)票未到,商品已銷售出庫(kù)已開(kāi)銷售出庫(kù)單,發(fā)票未分的所有分錄麻煩告知我一下,謝謝!
老師,我銷售庫(kù)存商品,發(fā)票已開(kāi),未收到貨款。我的分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),產(chǎn)品出庫(kù)分錄,轉(zhuǎn)結(jié)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:庫(kù)存商品,這個(gè)出庫(kù)的金額是不是已開(kāi)的發(fā)票不加稅金的金額啊?
老師,上午好!請(qǐng)問(wèn):2月份購(gòu)買商品一批,未收到發(fā)票,已按入庫(kù)單暫估入庫(kù);當(dāng)月銷售兩筆收入15000元,已開(kāi)發(fā)票。當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
老師,我企業(yè)是生產(chǎn)制造業(yè),一般納稅人。銷售商品已出庫(kù),有兩種情況:1、商品已出庫(kù)客戶已收到入庫(kù),未收到貨款,未開(kāi)發(fā)票。2、商品已出庫(kù),我未開(kāi)發(fā)票,未收到貨款。 老師,這兩種情況各是怎么寫分錄的?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
那收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和開(kāi)銷售發(fā)票時(shí)怎么處理!
你好,咱沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票銷項(xiàng)的發(fā)票,就是正常借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師后期都要會(huì)有進(jìn)項(xiàng)票和銷售票的
是的,后面取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就行,銷售發(fā)票這個(gè)是你自己開(kāi)的,你具體什么時(shí)間開(kāi)你們雙方協(xié)商。
成本庫(kù)存要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。