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9月份開了一張負數(shù)發(fā)票,原發(fā)票是去年的,怎么做賬

2023-10-11 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-11 09:53

重新開具新的發(fā)票了。嗎?

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快賬用戶6652 追問 2023-10-11 09:53

重新開了一張負數(shù)發(fā)票

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快賬用戶6652 追問 2023-10-11 09:54

就是負數(shù)發(fā)票跨年了

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齊紅老師 解答 2023-10-11 09:54

要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。

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快賬用戶6652 追問 2023-10-11 10:46

我的會計分錄是不是應(yīng)該寫: 借:以前年度損益調(diào)整 -1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -1000

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齊紅老師 解答 2023-10-11 10:47

錯了,不對哦,應(yīng)該是 借。以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)收賬款

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快賬用戶6652 追問 2023-10-11 10:55

我們使用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則也得這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-11 10:59

那就直接通過利潤分配,未分配利潤科目來調(diào)整。

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重新開具新的發(fā)票了。嗎?
2023-10-11
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸利潤分配負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)。
2021-04-15
現(xiàn)在只能補做在12月的賬務(wù)處理中了。
2021-01-07
您好,借:應(yīng)收賬款負數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
2023-04-12
是的,自己開紅字單,負數(shù)發(fā)票。退回的票是和負數(shù)票放一起做賬
2022-10-13
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