同學(xué),你好
需要寫說明的
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔?,我預(yù)估了例如20萬元金額的收入(20萬有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬全部沖完,9月20萬的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬,10月份里面也有20萬里面開的單位5萬。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤導(dǎo)致收入不夠沒有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬全部沖完,剩下的5萬重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開發(fā)票15萬所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬。但是我同事說中間差額是15萬。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬給平嘍。因?yàn)橹?5萬差額是前期開過的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說的這個(gè)15萬是什么意思,因?yàn)榍捌陂_過票為啥還要到月底找15萬收入平那個(gè)差額。還有他說這樣不影響全年收入
一家學(xué)校的二級(jí)門診,每年會(huì)和物業(yè)簽訂物業(yè)合同,本單位的維修都是由物業(yè)公司來負(fù)責(zé)的,因?yàn)榫S修的項(xiàng)目比較急,所以物業(yè)就自行采購了配件進(jìn)行修繕,但是這個(gè)配件開的票銷售商是第三方單位,然后是購買方是寫的我們單位的名字,但是報(bào)銷因?yàn)槭俏飿I(yè)公司代墊的費(fèi)用,所以說報(bào)銷單寫的是物業(yè)公司的名字,我們單位經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,這應(yīng)該怎么來辦理財(cái)務(wù)的報(bào)銷手續(xù)呢?
本單位是一家門診,是學(xué)校的二級(jí)單位,本單位的物業(yè)工作由學(xué)校招標(biāo)的物業(yè)公司進(jìn)行管理,日常維修均由物業(yè)公司進(jìn)行,所以維修所需配件也是由物業(yè)公司購買并進(jìn)行安裝,但現(xiàn)在存在一個(gè)問題就是物業(yè)公司購買的配件發(fā)票是配件銷售方購買是本單位,錢應(yīng)該是物業(yè)公司墊付的,現(xiàn)在報(bào)銷就出現(xiàn)了報(bào)銷單上應(yīng)付款項(xiàng)的單位為物業(yè)公司名稱,但發(fā)票上又是銷售方的名稱,付款單位與開票單位不一致的問題,應(yīng)如何解決?因有些維修很急,如本單位采購后再讓物業(yè)公司安裝,時(shí)間來不急,這種情況應(yīng)如何解決?
老師好!我是2023年1月份在行事業(yè)單位打工。在這家單位上班前(備注:在一家房地產(chǎn)公司上班,走之前巳告知公司管理層讓相應(yīng)的人交接,可公司遲遲沒找人來交接,既使有人也不肯對接,我已2023年4月30日從公司辭職,工作交接公司拖到2024年5月份才找人來與我交接。交接時(shí)間是寫2024年5月底)請問一下像這種情況我會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?公司拖到現(xiàn)在才找人與我對接什么意思? 比如我已在其他地方上班,而在2023年4月份才辭職,工作交接在2024年才對接,這種情況我怎么處理?如何自保?需不需要簽什么協(xié)議說明事理?
你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷售部沒有及時(shí)發(fā)來報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來,我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無票收入欄次里填寫負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會(huì)產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說,期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰,這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
老師,您好!小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,一個(gè)季度發(fā)生有票的銷售收入29萬,同時(shí)發(fā)生無票的稍售收入6萬,請問申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),分別填在哪欄?需納多少稅
老師你好,同一個(gè)人的其他應(yīng)付款,和其他應(yīng)收款,可以平嗎
老師,記賬憑證的日期可以寫做賬當(dāng)天的時(shí)間嗎?
你好,建筑服務(wù)異地預(yù)繳增值稅,增值稅的扣除額有沒有要求?如果下游成本票的項(xiàng)目地址與我方開票均為同一地市區(qū)域,只是城鎮(zhèn)不一致,是否可以抵扣
老師,匯算清繳有退稅的賬務(wù)處理是?謝謝
老師,如果有一批貨是A公司進(jìn)口進(jìn)來的,然后賣給B公司,并且A公司開13%專票的商品發(fā)票給B公司,最后B公司再出口賣給國外客戶,這單業(yè)務(wù)B公司還能享受出口退免稅嗎?就是B公司出口還是免稅,進(jìn)口申請退稅嗎?是普通的商品,退稅率13%的
員工9月離職,那社保減員要什么時(shí)候操作?9月還是10月扣完社保費(fèi)后操作減員?聽說早減員會(huì)導(dǎo)致醫(yī)??鄄涣?/p>
老師,您好,公司為小規(guī)模納稅人,已申請專利,研發(fā)環(huán)境檢測產(chǎn)品,產(chǎn)品為多家供應(yīng)商根據(jù)圖紙外加工,到公司由技術(shù)人員再組裝,涉及賬務(wù)處理?技術(shù)人員工資涉及的賬務(wù)處理?請老師指導(dǎo),謝謝
請問臨時(shí)工工資需要計(jì)提嗎,民宿工資的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
經(jīng)營二手車買賣企業(yè)應(yīng)該如果開具發(fā)票?