學(xué)員朋友您好,紅沖以前的錯誤科目憑證,用負(fù)數(shù)沖

老師好,請問我們計提的員工工資一直沒有發(fā)放,也確定不發(fā)了,這部分工資要怎么處理呢,是沖回計提嗎
老師好, 去年計提工資的會計科目是,借::管理費(fèi)用-工資, 去年計提社保的會計科目是,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)社保,這個需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢? 謝謝
老師,計提的工資大于實(shí)際發(fā)放的工資,這個要怎么處理呢?是紅沖之前計提的科目嗎?還是沖管理費(fèi)用
老師、我11月計提工資:借管理費(fèi)用10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬10萬,然后工資計提多了,我想紅沖掉之前的計提,然后在做正常實(shí)發(fā)工資數(shù),借管理費(fèi)用(紅字10萬)貸應(yīng)付職工薪酬(紅字10),這樣怎么管理費(fèi)用變有差額負(fù)數(shù)了
老師23年12月計提的工資,24年1月沖銷,按實(shí)際發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn),沖銷科目是借管理費(fèi)用紅,貸應(yīng)付職工薪酬,還是應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整紅,貸應(yīng)付職工薪酬紅
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎

