如果是季度申報(bào)的,非正式登錄就會(huì)自動(dòng)抄報(bào)了,其他不用操作。 然后真正的申報(bào)期,登錄稅盤抄稅,然后再報(bào)稅,最后是清卡。
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度申報(bào),每月也是需要抄稅、清卡嗎
老師,對(duì)于一般納稅人月度申報(bào)增值稅是先抄稅,申報(bào)增值稅后再清卡是嗎?小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,這個(gè)月是不是直接抄稅,清卡就是了
老師:小規(guī)模納稅人一個(gè)季度申報(bào)一次稅,但是是自己開(kāi)票,這種是一個(gè)季度抄稅和清卡一次呢還是一個(gè)月需要抄稅清卡一次?
你好,麻煩問(wèn)下,我公司是酒店小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度報(bào)一次稅,那抄稅清卡多久一次?是每個(gè)月都抄稅清卡嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師!小規(guī)模納稅人需要每月抄稅清卡吧!報(bào)稅是一個(gè)季度的!報(bào)個(gè)人所得稅也是每月要報(bào)的吧!
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒(méi)有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷火車票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷還是99報(bào)銷
老師,去年申報(bào)一筆未開(kāi)票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶又要求開(kāi)票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬(wàn)未開(kāi)票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開(kāi)票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)