同學(xué),你好 在歷史申報(bào)查詢(xún)里找到填寫(xiě)過(guò)的申報(bào)表點(diǎn)進(jìn)去,就可以導(dǎo)出來(lái)了. 1、輸入密碼,登錄自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶(hù)端; 2、點(diǎn)擊綜合所得申報(bào); 3、頁(yè)面彈出當(dāng)期的工資表,點(diǎn)擊操作下方的填寫(xiě); 4、頁(yè)面彈出不能修改明細(xì)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊確定; 5、系統(tǒng)彈出個(gè)稅表的明細(xì)數(shù)據(jù),選中所有的數(shù)據(jù); 6、把頁(yè)面拉到最右方,點(diǎn)擊導(dǎo)出,再點(diǎn)擊導(dǎo)出全部; 7、頁(yè)面彈出保存路徑選擇,選擇好路徑后,點(diǎn)擊保存; 8、系統(tǒng)就會(huì)彈出成功導(dǎo)出的提示,點(diǎn)擊確定.
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)年度納稅申報(bào)表在申報(bào)系統(tǒng)的哪個(gè)地方可以打???
電子報(bào)稅系統(tǒng)可以導(dǎo)出以前跨年度的申報(bào)表嗎。還財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
納稅申報(bào)時(shí),會(huì)計(jì)報(bào)表從做賬軟件中導(dǎo)出,可以直接導(dǎo)入申報(bào)系統(tǒng)嗎?還是有一定的格式
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅系統(tǒng)在哪里可以導(dǎo)出以前申報(bào)的明細(xì)表,比如2021年2月份的申報(bào)明細(xì)表哦
在哪可以導(dǎo)出個(gè)稅系統(tǒng)的以前的納稅申報(bào)表
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線(xiàn),有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線(xiàn),老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線(xiàn)部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
歷史申報(bào)查詢(xún)是哪個(gè)界面里的
我現(xiàn)在需要導(dǎo)出歷史的申報(bào)表 不是當(dāng)期的呢
同學(xué),你好 你按照這個(gè)步驟做
那日期要不要往回改 我按照這個(gè)導(dǎo)出的是工資薪金所得不是納稅申報(bào)表呢
同學(xué),你好 那你在電子稅務(wù)局里面,消息,歷史申報(bào)里面看下