同學(xué)你好 計入營業(yè)外收入
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入?
老師,您好,我們公司對于資金占用費(fèi)一直沒有視同銷售繳納增值稅,稅局檢查出來以后讓補(bǔ)繳增值稅和滯納金,這個需要怎么做賬務(wù)處理?
公司之前購買辦公用品對方開具的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄???
請問老師:我公司20年收到對方開出增值稅專票價稅21萬,20年己抵扣增值稅和所得稅。由于對方材料有些不合格,22年打官司他們賠付1萬多 我們付款時少打1萬多,賬不平該怎么處理?作營業(yè)外支出?還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳稅款及滯納金?
請問老師:我建筑公司2021年12月繳納企業(yè)所得稅,由于發(fā)票未開,合同未約定,但錢已收到,增值稅達(dá)到納稅時點(diǎn),但2022年3月開票時才繳納增值稅,假如要罰款,這個滯納金怎么算?是2021年12月至2022年3月之間?還是2021年12月至今?
老師即有增值稅又有銷費(fèi)稅怎么寫分錄
老師,請問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時能不能退還契稅
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
需要繳納增值稅?這個是尾款沒付產(chǎn)生的滯納金
這個不用交增值稅 營業(yè)外收入不交增值稅