您好,不可以,這個(gè)是按季度來交的,不是按年度來交的
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報(bào)納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發(fā)票作廢,那么此時(shí)第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優(yōu)惠,對(duì)第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請(qǐng)退稅或者以后期間抵減?
老師,小規(guī)模企業(yè)第一季度收入是40萬,繳了增值稅,全年銷售收入100萬,年末第一季度繳的增值稅能申請(qǐng)退稅嗎?
老師,好。我們是小規(guī)模第二季度收入35萬,賬上記賬收入35萬。發(fā)票未開。納稅申報(bào)了。 第三季度時(shí)候收入40萬,但是開票,要把第二季度的35萬發(fā)票+第三季度的40萬發(fā)票 一起開了。 申報(bào)第三季度的時(shí)候,會(huì)不會(huì)讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
老師您好,我想請(qǐng)問一下.我們是小規(guī)模納稅人,2021年第四季度收入是200萬,第一季度是40萬,假如第二季度是100萬,假如第三季度也是100萬.第四季度是1500萬.我申請(qǐng)2023年一月份開始變成一般納稅人.那么,2022年開的票是免增值稅嗎?因?yàn)?2年四月份開始便是免增值稅的
老師,一家小規(guī)模企業(yè),一二三季度都沒有收入,第四個(gè)季度一次性到賬200萬,四季度需要繳納增值稅嗎?
老師,公司繳了21年的稅費(fèi)7.22是不是做借:分配利潤(rùn)貸:銀行存款還是借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
您好!我公司2024年12月注冊(cè)的,工商年檢資產(chǎn)總額填2萬,負(fù)責(zé)1.2萬,所有者權(quán)益08萬,收入跟利潤(rùn)都填0有風(fēng)險(xiǎn)嗎
交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息和應(yīng)收利息的區(qū)別?
老師,我做內(nèi)賬。有時(shí)候股東找來發(fā)票,不是真實(shí)交易,我就不做進(jìn)去了。讓記賬公司的人做進(jìn)去,我就做真實(shí)的交易是吧,因?yàn)槲易鰞?nèi)賬,不是真實(shí)交易,我不需要做的
上個(gè)月開出去一張發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,對(duì)方還沒有抵扣,怎么操作
那老師利潤(rùn)分配在借方是虧損的那我怎么有利潤(rùn)可分呢
老師,我們收款是用收款碼收的款,到賬會(huì)扣一部分手續(xù)費(fèi),這個(gè)該怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問合同里約定的商品規(guī)格型號(hào)和實(shí)際送貨不一致,有沒有問題
老師 攤銷是當(dāng)月嗎 租車
老師員工拿提成的兼職的嗯,去稅務(wù)廳開發(fā)票的話是需要拿什么合同嗎?如果要拿合同的話是拿勞務(wù)合同還是什么合同
啊 也就是說這個(gè)是退不了的是嗎
是的,季度不超過30W就是免交的,所以你以后看要開超了,就不要開
老師那現(xiàn)在怎么辦,稅款已經(jīng)交了,如果把第二季度開出的票作廢或沖紅呢,還能退稅嗎?
也就是說增值稅是按季度,如果一個(gè)季度是0元,下個(gè)季度一旦超了也是同樣要全額交是嗎?不是按年不超120萬就行,所得稅是按年算的是嗎?
是的,是的,就是這個(gè)意思
老師現(xiàn)在做廢發(fā)票退款給對(duì)方,稅款還能退嗎
這個(gè)一般是沖減現(xiàn)在的收入和稅費(fèi)