啊,是的,您沒有反寫,您再登錄稅盤去反寫。
老師,是不是新的政策出來了,不需要填寫城市維護(hù)建設(shè)稅,我申報(bào)增值稅后就不用填寫其他的了,就剩下企業(yè)所得稅而已,請(qǐng)問為什么我沒有填就過了,連續(xù)出現(xiàn)提示?已經(jīng)申報(bào)的可以反沖重新申報(bào)嗎
老師,增值稅未申報(bào)或未比對(duì)怎么解決,我先用ukey做的上報(bào)匯總,然后再電子稅務(wù)局里面依次申報(bào)各項(xiàng)稅的,但是現(xiàn)在反寫監(jiān)控不起來了,一點(diǎn)就跳出來這個(gè) 增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時(shí)候收了一張進(jìn)項(xiàng),我自己也開出去了發(fā)票,那我想問一下,我是不是先報(bào)個(gè)人所得稅,報(bào)完廣東稅務(wù)之后再來勾選這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再點(diǎn)UK匯總上傳反寫監(jiān)控,然后再來用金蝶做賬報(bào)稅啊,是這樣的流程嗎?
然后,咱們家增值稅不缺,缺的是成本票,也就是企業(yè)所得稅這一塊兒,就是我跟您說一下之前的情況是,因?yàn)檫@樣,就是咱們家可能之前那個(gè)一直差成本票,所以找回來的這些進(jìn)項(xiàng)專票,可能先都入成本了,去抵扣企業(yè)所得稅了,然后等到那個(gè)報(bào)稅的時(shí)候,我去報(bào)增值稅的時(shí)候,我再反過來去抵扣增值稅,但是這一部分已經(jīng)提前已經(jīng)入成本了,就不能再二次結(jié)算成本了。老師這是怎么回事?。?/p>
你好老師,我的稅控盤我先匯總上報(bào),然后報(bào)了增值稅,反寫之后,發(fā)現(xiàn)報(bào)的稅上有點(diǎn)錯(cuò)誤,然后就把報(bào)稅作廢了之后又重新報(bào)了提交了,這樣就可以了嗎?稅控盤還需要操作嗎?
老師,請(qǐng)問家具店購買來擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
我現(xiàn)在還沒報(bào)9月的稅呢,現(xiàn)在就反寫嗎?
先報(bào)稅,報(bào)完稅,再反寫。
老師,那這個(gè)盤的狀態(tài),是已經(jīng)匯總,也是報(bào)完稅再清卡就行了嗎
是的,上報(bào)匯總就證明你已經(jīng)抄稅成功了,然后咱在申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)納稅申報(bào),完稅款之后再回稅盤來反寫。
看你上報(bào)匯總的資料那里不是寫著有嗎?你需要報(bào)稅。