你好,增值稅不需要交的嗎 附加稅可以免于申報(bào),這個(gè)很早的政策了
老師,是不是新的政策出來了,不需要填寫城市維護(hù)建設(shè)稅,我申報(bào)增值稅后就不用填寫其他的了,就剩下企業(yè)所得稅而已,請問為什么我沒有填就過了,連續(xù)出現(xiàn)提示?已經(jīng)申報(bào)的可以反沖重新申報(bào)嗎
沒開發(fā)票有收入,怎么填寫增值稅報(bào)表,是和有開發(fā)票的一樣填寫嗎?增值稅申報(bào)成功后地方教育附加、教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)稅都自動(dòng)顯示已申報(bào),是不是這樣就可以了。申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營的時(shí)候只能填收入總額,其他的都填不了,是不是這樣就可以直接申報(bào)了,我是核定征收
甘老師我直接把那張調(diào)賬的刪除了,不調(diào)了可以嗎,太麻煩了,就是賬上有營業(yè)外支出,這樣有沒有什么問題?還有老師請問這個(gè)申報(bào)經(jīng)營所得申報(bào),怎么填寫?是現(xiàn)在填寫嗎?我們繳的是個(gè)人所得稅,不用繳企業(yè)所得稅嗎
你好,老師。二季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),先填寫了財(cái)務(wù)報(bào)表提交后發(fā)現(xiàn)有誤,后來我把報(bào)表改了。再去填寫季度所得稅報(bào)表后提交,做風(fēng)險(xiǎn)評估為什么老是顯示掃描不通過,出現(xiàn)提示讓對比的數(shù)學(xué)還是改動(dòng)之前的,這樣我忽略直接申報(bào)不會(huì)有問題吧。我重新看了報(bào)表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動(dòng)之后的呀。謝謝!
老師,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人保障金有個(gè)問題,上面需要填寫上年職工工資總額,我就正常填寫數(shù)字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說:”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請如實(shí)申報(bào)等字樣”,我想了想因?yàn)槠髽I(yè)所得年報(bào)的時(shí)候那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那塊不需要調(diào)整,所以就是空白沒有填任何數(shù)字,現(xiàn)在申報(bào)殘保金我應(yīng)該怎么填寫這個(gè)工資總額
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?