您好 請(qǐng)問(wèn)掛賬幾年了? 申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào) 根據(jù)您的利潤(rùn)表填寫(xiě)啊 是繳的是個(gè)人所得稅?不用繳企業(yè)所得稅
甘老師我直接把那張調(diào)賬的刪除了,不調(diào)了可以嗎,太麻煩了,就是賬上有營(yíng)業(yè)外支出,這樣有沒(méi)有什么問(wèn)題?還有老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),怎么填寫(xiě)?是現(xiàn)在填寫(xiě)嗎?我們繳的是個(gè)人所得稅,不用繳企業(yè)所得稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我注銷(xiāo)公司,已經(jīng)在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,把欠法人的賬做了營(yíng)業(yè)外收入了,那么申報(bào)清算報(bào)表的時(shí)候,是不是就不需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)了,直接零申報(bào)了呀
當(dāng)初會(huì)計(jì)申報(bào)每個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)候,那個(gè)營(yíng)業(yè)收入和財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣,填錯(cuò)了但是我們一直虧損的,所以沒(méi)有交稅,現(xiàn)在匯算清繳按財(cái)務(wù)報(bào)表正確的來(lái)填寫(xiě)的,就可以了嗎,不需要另外調(diào)整報(bào)錯(cuò)了的嗎
老師,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人保障金有個(gè)問(wèn)題,上面需要填寫(xiě)上年職工工資總額,我就正常填寫(xiě)數(shù)字后,保存出現(xiàn)1張圖片提示說(shuō):”企業(yè)所得稅的工資總額是0,請(qǐng)如實(shí)申報(bào)等字樣”,我想了想因?yàn)槠髽I(yè)所得年報(bào)的時(shí)候那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那塊不需要調(diào)整,所以就是空白沒(méi)有填任何數(shù)字,現(xiàn)在申報(bào)殘保金我應(yīng)該怎么填寫(xiě)這個(gè)工資總額
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫(xiě)50萬(wàn)元,已100%扣除,但企業(yè)利潤(rùn)是20萬(wàn),之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫(xiě)了是100萬(wàn)元,使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫(xiě)50萬(wàn),只可以填寫(xiě)20萬(wàn),那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
什么掛賬幾年了老師
就是不用支付的應(yīng)付賬款啊
8月份才有的營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)就一直掛賬上有什么影響,用這個(gè)科目有什么影響
您不是 應(yīng)付賬款不需要支付的么 這個(gè)應(yīng)付賬款是什么時(shí)候形成的
也是6,7月份吧
那不需要結(jié)轉(zhuǎn)的啊
像這種之后用現(xiàn)金給了對(duì)方,就不好處理嗎
用現(xiàn)金支付了 就不需要再處理了啊 不欠款了 還要處理啥呀
我沒(méi)有做成現(xiàn)金支付啊,我把那張刪了,現(xiàn)在還是營(yíng)業(yè)外收入-無(wú)法支付的款項(xiàng),就這樣這個(gè)要不要再處理
您這個(gè)是為了沖減應(yīng)付賬款的 您應(yīng)付賬款20年才發(fā)生的? 沒(méi)有必要現(xiàn)在就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入啊
我已經(jīng)記入了怎么辦呢老師,沒(méi)在是沒(méi)辦法處理
就是現(xiàn)在已經(jīng)記入了營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)辦法處理了,有什么辦法把營(yíng)業(yè)外收入清零,不想記入營(yíng)業(yè)外收入
那就把原來(lái)的分錄紅沖啊
請(qǐng)問(wèn)怎么沖紅老師
你當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的
老師 您看一下