你好 ; 去修改下 ; 你這個(gè)是 21年季報(bào)報(bào)錯(cuò)了是嗎? ?
當(dāng)初會(huì)計(jì)申報(bào)每個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)候,那個(gè)營(yíng)業(yè)收入和財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣,填錯(cuò)了但是我們一直虧損的,所以沒(méi)有交稅,現(xiàn)在匯算清繳按財(cái)務(wù)報(bào)表正確的來(lái)填寫(xiě)的,就可以了嗎,不需要另外調(diào)整報(bào)錯(cuò)了的嗎
老師,我現(xiàn)在沒(méi)有報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳,然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個(gè)憑證錯(cuò)了會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減少,但是第四季度已經(jīng)按照錯(cuò)的利潤(rùn)表填報(bào)了季度所得稅報(bào)表,現(xiàn)在我想調(diào)整過(guò)來(lái),修改好憑證后生成新的利潤(rùn)表再進(jìn)行匯算清繳可以嗎
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營(yíng)業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤(rùn)表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營(yíng)業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開(kāi)可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
老師22年度匯算清繳所得稅申報(bào)表里面收入多填了和財(cái)務(wù)表一致多填了,但是增值稅申報(bào)表年度和賬上一致,這個(gè)現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào)年度所得匯算清繳表里面的其他的時(shí)候可以一起將收入減少掉和增值稅表一樣嗎?
老師,2021年付出去2筆車輛評(píng)估費(fèi)無(wú)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)平賬的話記營(yíng)業(yè)外支出,摘要記清理往來(lái)科目還是怎樣寫(xiě)?
那我學(xué)報(bào)稅 只學(xué)報(bào)增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅就行了是吧 我目前有一家公司是小規(guī)模的 我先從小規(guī)模報(bào)稅學(xué)起
A 股東 股權(quán)96%,認(rèn)繳96W,暫未實(shí)繳; 現(xiàn)轉(zhuǎn)讓給 D 股東95%的股權(quán); 1.請(qǐng)問(wèn) A 股 東個(gè)稅申報(bào)怎么繳? 2.以實(shí)收資本上的金額 * 持股比例 = 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)又是什么意思?
老師 預(yù)付款開(kāi)票怎樣開(kāi)具才不用交稅
老師,公司章程在哪里看?
老師,提問(wèn),請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅是用應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資報(bào)個(gè)稅
老師,我司是小規(guī)模企業(yè),從事護(hù)理服務(wù)行業(yè),護(hù)理員工資,護(hù)士,管理人員工資,這些要分別怎么記賬呢, 管理人員我知道是計(jì)入管理費(fèi)用,那護(hù)士和護(hù)理員呢 這個(gè)怎么記賬
老師,如果公司賬戶有走流水的情況,稅務(wù)局現(xiàn)在查,我們就是一個(gè)公司收進(jìn)來(lái)就付出了這種情況,可以如實(shí)和稅務(wù)局說(shuō)嘛?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?都掛在了其他應(yīng)收應(yīng)付款中
你好老師,我公司收到個(gè)人打款過(guò)來(lái)的收入但是開(kāi)了發(fā)票給他公司,賬務(wù)上如何處理呢?
老師現(xiàn)在這個(gè)國(guó)補(bǔ)票啥意思都要開(kāi)發(fā)票
看看這兩個(gè)表,第一個(gè)是財(cái)務(wù)報(bào)表,第二個(gè)是電子稅務(wù)局上面申報(bào)季度預(yù)繳所得稅,第二個(gè)表數(shù)字有問(wèn)題
怎么修改,已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,就按匯算清繳上的來(lái),不可以嗎
?你好 ;? ? ?去先把你季報(bào)改了。? 把去年的季報(bào)改了。在去報(bào)年報(bào); 我是怕你直接年報(bào)報(bào)正確的; 系統(tǒng)過(guò)不了? ?
如果系統(tǒng)過(guò)的了呢
?過(guò)了 稅務(wù)局不找你 ; 你就不用改季報(bào)了。直接年報(bào)為準(zhǔn)? ?