同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我現(xiàn)在沒有報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳,然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個(gè)憑證錯(cuò)了會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減少,但是第四季度已經(jīng)按照錯(cuò)的利潤(rùn)表填報(bào)了季度所得稅報(bào)表,現(xiàn)在我想調(diào)整過來,修改好憑證后生成新的利潤(rùn)表再進(jìn)行匯算清繳可以嗎
請(qǐng)問老師,2022年第四季度的所得稅申報(bào)例如利潤(rùn)是虧損-6萬,申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實(shí)際利潤(rùn)是虧損5萬,到2023年5月匯算清繳時(shí)我按實(shí)際的虧損5萬申報(bào)可以嗎?就是四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致有沒有關(guān)系?。?/p>
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動(dòng)輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報(bào)表中,后面季度的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是從第二季度開始,累計(jì)數(shù)是錯(cuò)誤的,季度企業(yè)所得報(bào)表中利潤(rùn)表也是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報(bào)表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營(yíng)業(yè)收入的金額不對(duì)
23年1季度稅局沒報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級(jí),但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正,然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增,30沒付出去也沒取得發(fā)票
老師,訴訟時(shí)效的中斷和中止,是不是客觀原因不可抗力就是中止?例如發(fā)生自然災(zāi)害,然后等原因消失再起算6個(gè)月?那中斷就是,權(quán)利人提起訴訟,訴訟時(shí)間再計(jì)算3年?我有點(diǎn)混亂
工地賠償款,保險(xiǎn)公司有賠一部分,然后公司也陪了一部分,沒發(fā)票,做營(yíng)業(yè)外支出,匯算時(shí)要調(diào)增嗎
老師,公司有個(gè)員工生孩子了,目前在坐月子,我想問下,我們公司沒有給她發(fā)工資,她領(lǐng)取的生育津貼,而且也一直在交社保,我想問下這個(gè)她個(gè)人工資這塊咋申報(bào)呀?
老師廠里廚房用天然氣交的費(fèi)用300元,也不多,老板預(yù)估可以用兩個(gè)月,是一次性計(jì)入這個(gè)月費(fèi)用呢?還是做預(yù)付每個(gè)月攤銷呢
請(qǐng)問木材收購(gòu)公司一般納稅人,平時(shí)開木材出去,能抵自開的收購(gòu)木材進(jìn)項(xiàng)?,F(xiàn)要只開加工費(fèi)也能抵自開的收購(gòu)木材進(jìn)項(xiàng)是嗎?
公司注冊(cè)資本是100萬元,股東1是法人股東投資50萬元,股東2是個(gè)人股東投資50萬,現(xiàn)在股東1法人股東全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓到李四名下,要交什么稅?
老師,增值稅加計(jì)抵減5%抵減部分做其他收益還是營(yíng)業(yè)外收入
員工出差路上買的水,零食類的能稅票扣除嗎?有收據(jù)。
老師,公司間沒有業(yè)務(wù)往來,但是為了資金周轉(zhuǎn),a付承兌給b,b直接轉(zhuǎn)賬給a,這種操作可以嗎
老師,,你好,我們買了600元汽油,用來洗壓縮機(jī)上的機(jī)油,我應(yīng)該摘要怎么寫,入什么科目
電子稅務(wù)局里先申報(bào)年報(bào)再進(jìn)行匯算清繳嗎,這兩個(gè)有順序嗎
同學(xué)你好 年報(bào)就是匯算清繳 再就是企業(yè)年報(bào)公示
那我直接就在這個(gè)里操作就對(duì)吧,那老師我出現(xiàn)錯(cuò)誤的地方得怎么辦,我先去修改憑證,然后生成新的利潤(rùn)表在根據(jù)新的利潤(rùn)表填寫這個(gè)嗎?那這個(gè)里的數(shù)據(jù)就跟我第四季度申報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)不一樣了呀
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
可是老師還有一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送呢
同學(xué)你好 你報(bào)了就可以的
老師,職工薪酬調(diào)整表得賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是怎么填列的,稅收金額是不是根據(jù)全部員工個(gè)稅申報(bào)工資合計(jì)填列呀
同學(xué)你好 對(duì)的 按照合計(jì)金額填寫
那賬載和實(shí)際怎么填寫呢
同學(xué)你好 賬載金額是賬上做的金額 實(shí)際金額是實(shí)際發(fā)的金額
那我賬載十萬,實(shí)際九萬五,稅收九萬,最后調(diào)增一萬就對(duì)吧
同學(xué)你好 對(duì)的 調(diào)增一萬就可以