同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我現(xiàn)在沒(méi)有報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳,然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個(gè)憑證錯(cuò)了會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減少,但是第四季度已經(jīng)按照錯(cuò)的利潤(rùn)表填報(bào)了季度所得稅報(bào)表,現(xiàn)在我想調(diào)整過(guò)來(lái),修改好憑證后生成新的利潤(rùn)表再進(jìn)行匯算清繳可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年第四季度的所得稅申報(bào)例如利潤(rùn)是虧損-6萬(wàn),申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實(shí)際利潤(rùn)是虧損5萬(wàn),到2023年5月匯算清繳時(shí)我按實(shí)際的虧損5萬(wàn)申報(bào)可以嗎?就是四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致有沒(méi)有關(guān)系啊?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來(lái)后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動(dòng)輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒(méi)有更新到報(bào)表中,后面季度的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是從第二季度開(kāi)始,累計(jì)數(shù)是錯(cuò)誤的,季度企業(yè)所得報(bào)表中利潤(rùn)表也是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報(bào)表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營(yíng)業(yè)收入的金額不對(duì)
23年1季度稅局沒(méi)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒(méi)暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒(méi)有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級(jí),但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問(wèn)可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正,然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增,30沒(méi)付出去也沒(méi)取得發(fā)票
公司修建冷庫(kù),發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)是否要計(jì)入在在建工程
老師,給客戶(hù)開(kāi)出的銷(xiāo)貨單按正常售價(jià)開(kāi)的,開(kāi)發(fā)票的金額是打了98折的,有沒(méi)有問(wèn)題?銷(xiāo)貨單和發(fā)票金額不一致?
員工不足一個(gè)月的工資怎么算,比如5月有31天,這個(gè)員工上了30天班怎么算
如果我報(bào)關(guān)出口用人民幣來(lái)核算,這樣的收款方式是不是簡(jiǎn)單點(diǎn),還是也必須從對(duì)方的公戶(hù)上開(kāi)始收
公司在深圳有個(gè)項(xiàng)目在三亞請(qǐng)問(wèn)異地增值稅預(yù)繳,是登陸三亞那邊的電子稅務(wù)局嗎
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)退休返聘員工的工資怎么報(bào)社保,是按勞務(wù)費(fèi)報(bào)還是報(bào)工資薪金報(bào),是不是要跟他們的退休工資合并在一起交個(gè)稅呢
老師,你好,我們是建筑公司,我們建設(shè)過(guò)程中要招很多臨時(shí)工,這個(gè)臨時(shí)工能做成工資表嗎,另外像這種勞務(wù)有簡(jiǎn)易征收嗎
老師境外發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎,怎么入賬呀?
老師,固定資產(chǎn)折舊,留殘值好,還是不留殘值好?
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買(mǎi)的打包繩,能不能記入,管理費(fèi)用-快遞材料費(fèi)?
電子稅務(wù)局里先申報(bào)年報(bào)再進(jìn)行匯算清繳嗎,這兩個(gè)有順序嗎
同學(xué)你好 年報(bào)就是匯算清繳 再就是企業(yè)年報(bào)公示
那我直接就在這個(gè)里操作就對(duì)吧,那老師我出現(xiàn)錯(cuò)誤的地方得怎么辦,我先去修改憑證,然后生成新的利潤(rùn)表在根據(jù)新的利潤(rùn)表填寫(xiě)這個(gè)嗎?那這個(gè)里的數(shù)據(jù)就跟我第四季度申報(bào)表填寫(xiě)的數(shù)據(jù)不一樣了呀
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
可是老師還有一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送呢
同學(xué)你好 你報(bào)了就可以的
老師,職工薪酬調(diào)整表得賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是怎么填列的,稅收金額是不是根據(jù)全部員工個(gè)稅申報(bào)工資合計(jì)填列呀
同學(xué)你好 對(duì)的 按照合計(jì)金額填寫(xiě)
那賬載和實(shí)際怎么填寫(xiě)呢
同學(xué)你好 賬載金額是賬上做的金額 實(shí)際金額是實(shí)際發(fā)的金額
那我賬載十萬(wàn),實(shí)際九萬(wàn)五,稅收九萬(wàn),最后調(diào)增一萬(wàn)就對(duì)吧
同學(xué)你好 對(duì)的 調(diào)增一萬(wàn)就可以