你好,直接做壞賬就可以的。
老師,公司和商場合作,撤柜時有貨款沒回,已經(jīng)過去幾年了,開始老板還去找,后來就說算了,現(xiàn)在賬上應(yīng)收賬款還掛著呢,該怎么處理啊
老師,您好,我想問下就是我現(xiàn)在掛的應(yīng)收應(yīng)付款,2020年沒有收回來,但是2021年能收回來,這種的我年末需不需要處理呢。如果處理怎么做分錄呢。
請問老師,我公司賬上有一筆借出去的應(yīng)收賬款,有十來年沒收回來,也沒提壞賬,我們現(xiàn)在如果要提壞賬的話要怎么提啊?看別人說3年以上百分之一百壞賬。但是這不是幾萬塊錢呢,是幾百萬呢,請問老師該怎么辦啊
老師,比如說幾年沒收回來的那種,那種貨款就幾千塊錢,要怎么處理啊?直接做壞賬處理,還是要怎么做呢?
老師,我想咨詢一下,我是銷售方,有幾個客戶有幾元到1千左右的應(yīng)收掛著賬,老板說讓我這邊直接做賬處理就好,我該怎么處理呢?分錄又該如何寫?
老師,我是工業(yè)氣體充裝行業(yè)的會計,內(nèi)部賬中,我能把購進的原材料按價稅合計入原材料成本,銷售的貨物按價稅合計入主營業(yè)務(wù)收入,當(dāng)月交的增值稅入費用嗎?這對核算成本影響大嗎?這樣操作合理嗎
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。
請問老師,去年暫估的商品,匯算清繳之前開進發(fā)票了,但是金額有差異,導(dǎo)致去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,但是數(shù)額不大,匯算時也沒注意,這張發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,匯算也沒調(diào)增,現(xiàn)在怎么處理呢
老師現(xiàn)在購買設(shè)備,收到的電子專票還要認證嗎
老師,內(nèi)賬中,所有購進的原材料,價稅合計直接入原材料成本,銷售的貨物全部價稅合計入主營業(yè)務(wù)收入,然后外賬上交的增值稅,內(nèi)賬上將這比支出做費用,可以嗎?
老師,一個法人名下的兩個公戶之間可以轉(zhuǎn)賬嘛
給對方開發(fā)票,對方不付錢可以嗎
老師,食堂顧的阿姨工資計入什么科目呢。
老師,借應(yīng)收賬款貸壞賬處理,但是好像沒有壞賬處理這個科目
你好,借信用減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
哦,老師就寫這兩個分錄是吧?額度不大,就不需要其他證明是吧?就三五千塊錢
你得有對方破產(chǎn)注銷的證明才能稅前扣除,沒有的話可以做賬,但是沒法稅前扣除。
哦,如果那個公司一直在,也沒收到錢,就一直掛在那里嗎?
你好,你做壞賬就是啊,收不回來,確認壞賬匯算清繳,納稅調(diào)增就是。