同學(xué)您好,如果您是機(jī)器設(shè)備,不享受一次折舊,就是10年的折舊期,如果你是電子設(shè)備,就是3年
老師,我18年的固定資產(chǎn)沒有進(jìn)行一次性折舊,都是按照直線折舊,但是我19年購進(jìn)的固定資產(chǎn)的想按照一次性折舊可以么?
固定資產(chǎn)從來沒有折舊過,如果現(xiàn)在才折舊的話,可以把往年的一起折舊嗎?比如說三年前,購置的固定資產(chǎn),用平均年限法現(xiàn)在才開始折舊,可不可以一次性折舊三年的?
固定資產(chǎn)500萬以內(nèi)的可以一次性計(jì)提折舊,假如今年買了兩套不同的設(shè)備,可以一套選擇一次性折舊另一套選擇直線法計(jì)提折舊嗎?
安全方面的設(shè)備入固定資產(chǎn),是不是可以用一次性折舊的折舊方法,來提折舊?
老師,我們7月購買了一批固定資產(chǎn)212500的設(shè)備,現(xiàn)在折舊不是可以一次性折舊嘛,我可以按照3年來折舊嗎?不一次折舊可以嗎
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
它是那種生產(chǎn)類的機(jī)器,類似于食品生產(chǎn)類的機(jī)器,幾年折舊啊
如果您是機(jī)器設(shè)備就是10年的折舊期
那我一次折舊呢?然后年底有個(gè)報(bào)表要怎么填寫呢?
同學(xué)您好,如果當(dāng)懶會(huì)計(jì),就是會(huì)計(jì)上也做一次性折舊,那么就正常填寫就行,如果當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臅?huì)計(jì),稅法上做一次性,會(huì)計(jì)上做分期,那么就需要填寫那個(gè)優(yōu)惠表格,生活中,除了上市公司,基本上大家都是懶會(huì)計(jì)
老是,是這個(gè)意思嗎,7月購買,我8月做一次性折舊: 會(huì)計(jì)分錄:借:累計(jì)折舊 212500 貸:固定資產(chǎn)212500 然后再也不管了,那張固定資產(chǎn)一次性折舊表也就不填寫了是吧?這就是懶會(huì)計(jì)的做法么?
同學(xué)您好, 借:固定資產(chǎn)212500 貸:銀行存款212500 借:管理費(fèi)用等212500 貸:累計(jì)折舊212500
7月買完,7月就當(dāng)月就一次性折舊了嗎,老師。然后那張固定資產(chǎn)一次性折舊表也就不填寫了是吧?這就是懶會(huì)計(jì)的做法么?
是的同學(xué),現(xiàn)實(shí)中大家都這么干