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專票,外賬稅價分離做賬,內(nèi)賬用不用稅價分離做,有的老師說用,有的老師說不用,到底哪位老師說的對啊

2023-10-10 06:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-10 06:38

你好 這個是各有各的理由的,如果是說用,是考慮到跟外賬的賬務(wù)處理同步,后面對賬也不會差的太多 如果說不用,是考慮到增值稅也是一種“成本”

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快賬用戶2438 追問 2023-10-10 06:42

老師我不管外賬,只要把內(nèi)賬做好投資多少,收益多少就行,那我就不用稅價分離做賬了對嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-10-10 06:45

那你這樣就不分離,是可以的

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快賬用戶2438 追問 2023-10-10 06:46

原材料收到,發(fā)票未到,還用暫估入庫嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-10-10 06:51

要啊,你需要暫估入賬的

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快賬用戶2438 追問 2023-10-10 07:01

2號收到原材料,發(fā)票未到,借:原材料-暫估-木板30萬,貸:銀行存款:30萬 9號收到發(fā)票,先紅沖,怎么做紅沖分錄老師

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齊紅老師 解答 2023-10-10 07:02

? 專票,外賬稅價分離做賬,內(nèi)賬用不用稅價分離做,有的老師說用,有的老師說不用,到底哪位老師說的對啊4 你不是在問這個嗎

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你好 這個是各有各的理由的,如果是說用,是考慮到跟外賬的賬務(wù)處理同步,后面對賬也不會差的太多 如果說不用,是考慮到增值稅也是一種“成本”
2023-10-10
你好,普票和價外費用是含稅的,需要做價稅分離的
2021-05-12
內(nèi)賬是不用價稅分離做賬??
2021-09-16
同學(xué)你好,之前的舊賬你想要捋清楚的話。建議是把含稅的分稅率摘開,然后直接整體含稅收入/(1%2B稅率)得到不含稅收入。重新記賬
2022-01-11
對的是的,可以這么做的,這個看你們自己要求
2024-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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