你好 這個是各有各的理由的,如果是說用,是考慮到跟外賬的賬務(wù)處理同步,后面對賬也不會差的太多 如果說不用,是考慮到增值稅也是一種“成本”
價外費用是含稅還是不含稅的呢,為什么老師講課時說:價外費用要不含稅,如果含稅的做價外分離。意思是價外費用也有不含稅的情況嗎?
老師這題價稅分離不是1+3%嗎?不是用3%的稅率再減按0.5%嗎?為什么之前老師說是按1+3%價稅分離?
老師,內(nèi)賬是不是不用價稅分離做賬
老師,我現(xiàn)在負責做內(nèi)外賬,外賬有發(fā)票的需要做價稅分離,我內(nèi)賬還需要做價稅分離嗎
老師,記內(nèi)賬老板說價稅分離,但是之前會計記賬有的含稅有的不含稅,我現(xiàn)在怎么調(diào)啊依據(jù)哪調(diào)啊
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師我不管外賬,只要把內(nèi)賬做好投資多少,收益多少就行,那我就不用稅價分離做賬了對嗎老師
那你這樣就不分離,是可以的
原材料收到,發(fā)票未到,還用暫估入庫嗎老師
要啊,你需要暫估入賬的
2號收到原材料,發(fā)票未到,借:原材料-暫估-木板30萬,貸:銀行存款:30萬 9號收到發(fā)票,先紅沖,怎么做紅沖分錄老師
? 專票,外賬稅價分離做賬,內(nèi)賬用不用稅價分離做,有的老師說用,有的老師說不用,到底哪位老師說的對啊4 你不是在問這個嗎