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老師,記內(nèi)賬老板說價稅分離,但是之前會計記賬有的含稅有的不含稅,我現(xiàn)在怎么調(diào)啊依據(jù)哪調(diào)啊

2022-01-11 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 09:33

同學(xué)你好,之前的舊賬你想要捋清楚的話。建議是把含稅的分稅率摘開,然后直接整體含稅收入/(1%2B稅率)得到不含稅收入。重新記賬

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同學(xué)你好,之前的舊賬你想要捋清楚的話。建議是把含稅的分稅率摘開,然后直接整體含稅收入/(1%2B稅率)得到不含稅收入。重新記賬
2022-01-11
這個我這邊是價稅合計做成本,這個不是價稅分類,出售也是含稅你可以按這個實際做借庫存商品 16822貸應(yīng)付賬款,16822? 出稅點單獨做借管理費用稅點17974-?16822 貸銀行
2021-03-11
您好!請問是開了1060的普通發(fā)票嗎?
2021-03-13
您好!請問您這邊只是需要做內(nèi)賬嗎?如果是的話,直接按你現(xiàn)在接手的當(dāng)月開始做賬就可以了。如果需要期初數(shù)據(jù),可以從外賬那邊按上個月末的數(shù)據(jù)為初始數(shù)據(jù)進行賬務(wù)處理即可。外賬跟老板個人的賬有沖突的話,自己在當(dāng)月的賬務(wù)中做一筆更正處理的分錄做平就可以的。
2020-12-14
你好,在綜合信息那里財務(wù)制度備案那里更改,重新備案
2021-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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