同學(xué)你好,之前的舊賬你想要捋清楚的話。建議是把含稅的分稅率摘開,然后直接整體含稅收入/(1%2B稅率)得到不含稅收入。重新記賬
老師,我工作的酒店,之前沒有利潤,但是老板分了錢,我做的其他應(yīng)收賬款科目,如果現(xiàn)在有利潤了,我要怎么調(diào)賬???
老師,記內(nèi)賬老板說價稅分離,但是之前會計記賬有的含稅有的不含稅,我現(xiàn)在怎么調(diào)啊依據(jù)哪調(diào)啊
你好老師,計提工資時包含了罰款部分,實際上不應(yīng)該包含罰款的,但是在支付的時候罰款用借方管理費用-工資(負(fù)數(shù))記賬,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬啊 !謝謝老師。
老師,之前會計計提工資的分錄是借管理費用 貸應(yīng)付工資 個稅。應(yīng)付工資里面沒有包含個稅,現(xiàn)在審計讓調(diào)賬的話怎么調(diào)呢
老師,簽合同要價稅分離,但是我們報價都是含稅的那如果價稅分離的話應(yīng)該怎么體現(xiàn)在條約里?不知道怎么表述合適,老師有模板嗎?
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬