你好,2020年5月后增值稅稅收優(yōu)惠了,稅率按0.5%計(jì)算,
老師,我們是建筑總承包企業(yè),收到分包方的勞務(wù)票稅率都是1%,但是填寫申報(bào)表的時(shí)候是按3%填,是嗎?我能不能價(jià)稅分離是按3%人為的分離,記入簡(jiǎn)易計(jì)稅里面呢?我們收的全是普票
老師這題減按1.5為什么價(jià)稅分離不用1.5而是用5?為什么湖北地區(qū)減按1%價(jià)稅分離又是(1+1%)*1%呢??jī)r(jià)稅分離那里不明白
老師這題價(jià)稅分離不是1+3%嗎?不是用3%的稅率再減按0.5%嗎?為什么之前老師說(shuō)是按1+3%價(jià)稅分離?
老師業(yè)務(wù)8這里小規(guī)模不是按1%計(jì)算嗎?為什么答案解析還是依然按3%價(jià)稅分離呢?
老師,我這個(gè)公式?jīng)]學(xué)明白。按3%減按0.5% 不應(yīng)該是含稅銷售額÷1+3%嗎?這里為什么是1+0.5%
老師,一個(gè)公司跟我們打官司,律師代理費(fèi)他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費(fèi)的發(fā)票也是開到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費(fèi)由我們來(lái)承擔(dān),我們要把這律師費(fèi)又付給起訴我們的這個(gè)公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對(duì)公投資款,繳納印花稅,是在實(shí)繳后15日內(nèi)申報(bào)印花稅并實(shí)繳嗎?
有老師能幫解決問(wèn)題嗎
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)未分配利潤(rùn)和累計(jì)未彌補(bǔ)虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對(duì)公借了一筆2萬(wàn),內(nèi)賬沒(méi)有把對(duì)公單獨(dú)弄出來(lái),沒(méi)有做短期借款,利息也是做了營(yíng)業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個(gè)月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
我問(wèn)一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,一定要收利息嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn),毛利率是25%,對(duì)應(yīng)的開票收入就是66萬(wàn),是嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以直接從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個(gè)人所得稅嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點(diǎn),3月份的收益因?yàn)榻痤~沒(méi)有確定,當(dāng)時(shí)就沒(méi)有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個(gè)費(fèi)用做到5月份?
為促進(jìn)汽車消費(fèi),財(cái)政部和稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于二手車經(jīng)銷有關(guān)增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第17號(hào)),明確自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,由原按照簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,改為減按0.5%征收增值稅。
老師公式是怎么樣的呢?
價(jià)稅分離的公式
你好,價(jià)稅分開公式是這樣的=40200/(1%2B0.5%)
之前有老師回答過(guò)是1+3%價(jià)稅分離,是這個(gè)老師回答錯(cuò)了嗎?
您好,可能是沒(méi)有注意到最新政策
老師哪些分母是按減按前價(jià)稅分離?那些是按減按后價(jià)稅分離?弄不清楚這個(gè)?
你好,如果這有樣說(shuō),按稅率是3%減按2%繳稅,公式=1*2%/(1%2B3%),