你好,不用,填寫時在稅額減免的填寫2%減免稅的部分,
我們是建筑企業(yè),簡易計稅項(xiàng)目,現(xiàn)在疫情期間分包開了1%的普通發(fā)票給我們,請問應(yīng)交稅費(fèi)――簡易計稅不平咋處理?申報時是(總包―分包)/1.03×0.03,可是分包款是1%稅點(diǎn),那做賬時差2個稅點(diǎn) 開銷售發(fā)票:貸方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡易計稅(3%稅點(diǎn)) 收到分包開票是:借方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡易計稅(1%稅點(diǎn)) 預(yù)交稅費(fèi):借方:應(yīng)交稅費(fèi)―簡易計稅(按3%差額計稅) 最后應(yīng)交稅費(fèi)―簡易計稅和申報數(shù)據(jù)有2%的差額
老師,我們是建筑總承包企業(yè),收到分包方的勞務(wù)票稅率都是1%,但是填寫申報表的時候是按3%填,是嗎?我能不能價稅分離是按3%人為的分離,記入簡易計稅里面呢?我們收的全是普票
老師,我們公司是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)分包了,分包方提供給我們的勞務(wù)發(fā)票,我們實(shí)行差額計稅,現(xiàn)在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時候,是按3%計算的,那豈不是應(yīng)交稅金-簡易計稅一直會存在貸方余額,是嗎?
老師我們是被掛靠方,把勞務(wù)和輔材分包了,掛靠方給我開的1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們經(jīng)理讓我按3%價稅分離記入應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅,這樣對嗎
老師,我們是建筑企業(yè)一般納稅人,將勞務(wù)分包出去,勞務(wù)分包人也是一般納稅人,給我們開稅率3%的發(fā)票,我認(rèn)為他是適用了簡易計稅項(xiàng)目,他可以開專票嗎?他開的專票我們能認(rèn)證嗎?還是只能開普票?
老師好,請問一下,25年所得稅匯算清繳時,填寫捐贈表時,不符合扣除的開回村鎮(zhèn)發(fā)票,要不要信息采集呀。
資本公積在稅收上有什么影響嗎?比方說負(fù)債表未分配數(shù)是正的就涉及分紅個稅。
我24年12月份暫估了132萬,現(xiàn)在在1月份補(bǔ)回來了50萬,剩下的82萬,我要在匯算清繳的時候交稅,我賬務(wù)處理該怎么做,這個暫估怎么變成0?
老師,如果以小規(guī)模的狀態(tài)去備案單一窗口和辦口岸卡,是不是以后變成一般納稅人也不能退稅
老師,收到國稅短信說要通知員工做年度個稅匯算清繳,員工在2024年已經(jīng)依法繳納個稅,且年收入未滿12萬元,可以直接不做年度匯算清繳嗎?
老師,審計師報名窗口,謝謝
老師藥店銷售藥品刷了醫(yī)??ǎ卧虏呕蒯t(yī)保得錢,這分錄怎么做?
老師,填寫匯算清繳的基本信息103資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的資產(chǎn)總計平均數(shù)填嗎?
你好,我想問一下,主營業(yè)務(wù)收入貸方500元為多做收入?,F(xiàn)在要沖掉,是借方-500,還是借方500
老師您好,出口退稅,稅款已經(jīng)退回到公司賬戶上,相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀
老師,我說的是我收到票是這樣處理,我經(jīng)理說,為了和申報表一致,我不大明白
你好,你們具體要怎樣處理的,