現(xiàn)在就這樣掛著吧,我不建議你再?zèng)_,因?yàn)檎Uf(shuō)不收上來(lái),實(shí)收資本不用,不用做分?jǐn)?shù)的。
老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬(wàn)元,是借記:銀行存款 27萬(wàn),貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬(wàn),在2019年的時(shí)候,我接手這個(gè)做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點(diǎn)實(shí)收資本,然后叫我把這筆往來(lái)款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬(wàn),貸記實(shí)收資本27萬(wàn),怎樣做是否不對(duì)?然后在19年5月的時(shí)候,有兩筆股東往來(lái)款我也是做進(jìn)了實(shí)收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學(xué)堂里老師說(shuō)注明是借款的不能作為實(shí)收資本,注明投資款的才可以做為實(shí)收資本。請(qǐng)問(wèn)我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實(shí)收資本吧。
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時(shí)還是實(shí)繳制股份,公司股東通過(guò)財(cái)務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬(wàn),然后各個(gè)股東轉(zhuǎn)進(jìn)過(guò)公司賬戶計(jì)入實(shí)收資本(農(nóng)行/公司運(yùn)營(yíng)時(shí)農(nóng)行一直沒(méi)用了),后期通過(guò)1、購(gòu)買950萬(wàn)固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實(shí)際沒(méi)有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過(guò)私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬(wàn)元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒(méi)有收到股東的投資款,沒(méi)有借款出去,購(gòu)買的的固定資產(chǎn)還計(jì)入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬(wàn)。他這樣做我感覺(jué)不對(duì),我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過(guò)來(lái)?因?yàn)楝F(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
你好老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司現(xiàn)在做重大變更,法人變更,股東變更,原注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)繳了50萬(wàn)(共有6個(gè)股東,有4個(gè)股東已經(jīng)實(shí)繳50萬(wàn),這4個(gè)股東認(rèn)繳的已實(shí)繳完畢),剩下兩位股東未實(shí)繳。問(wèn): 1.現(xiàn)引進(jìn)新股東1人,認(rèn)繳20萬(wàn),但是只給他1%股股份,那這20萬(wàn)我是全部計(jì)入實(shí)收資本還是10萬(wàn)計(jì)入實(shí)收資本,10萬(wàn)計(jì)入資本公積(至前1000萬(wàn)還未繳足); 2.如果,現(xiàn)在股東會(huì)決議以上原來(lái)4位股東由顯名股東變?yōu)殡[名股東,并且持股比例被壓縮(原來(lái)是5%,現(xiàn)在壓縮為3%,相當(dāng)于50萬(wàn)只占股3個(gè)點(diǎn)了),并且由其中一位股東代持這4位小股東3%股份,這個(gè)去工傷稅務(wù)變更時(shí)候需要什么資料?需要這4位股東和代持股東簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議還是代持協(xié)議? 3.假如上述變更發(fā)生后,公司賬上需要調(diào)整嗎?
老師,還是剛剛那個(gè)問(wèn)題沒(méi)有問(wèn)完,這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說(shuō)是元月幾號(hào)就開票給對(duì)方,但是現(xiàn)在成本都沒(méi)開來(lái),我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來(lái)了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過(guò)這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
一般納稅人電氣公司,外賬是請(qǐng)的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒(méi)做過(guò),而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用,后來(lái)收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面,也在支付公司一些費(fèi)用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來(lái),每一次明細(xì)賬都整理出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬(wàn),股東張三通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對(duì)公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來(lái),我是會(huì)計(jì)小白,謝謝老師了
請(qǐng)教老師,個(gè)體工商戶的法人,能在一般人那兒上班交社保么?有無(wú)風(fēng)險(xiǎn),謝謝
這道題c 選項(xiàng)為什么是 5000??12
收到的發(fā)票愛實(shí)際付款的多?多出的部分怎么入賬?
有公積金,社保的工資怎么計(jì)提會(huì)計(jì)憑證
公司分立過(guò)程中,增值稅,土地增值稅,企業(yè)所得稅怎樣辦理?
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問(wèn)一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
如果你要是想沖減就是做相反分錄。
但是我看著其他應(yīng)收賬款金額太大 又怕會(huì)不會(huì)被稅務(wù)預(yù)警
其實(shí)你這個(gè)就是一個(gè)錯(cuò)誤的處理,你要想把這個(gè)往來(lái)消掉,就是做相反的分錄就行了。
這筆分錄他們2017年做,然后2017-2023這期間股東陸陸續(xù)續(xù)的轉(zhuǎn)了錢進(jìn)來(lái),現(xiàn)在剩700多萬(wàn),如果做相反分錄,其他應(yīng)收賬款的余額就是貸方的200多 所以很糾結(jié) 想聽聽老師的意見
就是把沒(méi)有交上來(lái)的部分做相反分錄就可以了,因?yàn)闆](méi)有交上來(lái)的部分,根本就不需要做分錄。