同學您好,借:應交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入
老師你好,請問這道題分錄具體怎么寫?免增值稅那部分的時候分錄怎么做?借銀行存款60貸其他業(yè)務收入58.25貸:應交稅金增值稅1.75。 減免稅的分錄??。
減免增值稅 借:應交稅費一應交增值稅(減免稅款) 貸:銀行存款 1、這個分錄對嗎?都減免了,為啥銀行存款還是減少?
請問老師,增值稅減免部分如果是:借:應交稅費-減免稅額1000,貸:補貼收入1000 在實際繳納時,借:應交稅費-未交增值稅5000,貸:銀行存款4000,減免的1000應該記入什么科目呢?
老師你好,稅控系統(tǒng)航天信息費享受減免稅。借管理費用280 貸銀行存款280。借應交稅費-應交增值稅-減免稅 280 貸 管理費用 -280。老師減免稅280還需要轉到營業(yè)外收入嗎
老師你好,減免增值稅分錄是借:應交增值稅(減免)貸:銀行存款嗎
個體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請問一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報3月份的個稅時可不可以不申報,但是3月份實際工資已經在4月發(fā)放。在報所屬期3月的個人所得時提示稅款所屬期[202504]已申報,不能遠程補報之前的稅款所屬期的申報表,請到稅務大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個月零幾天的班,現在他舉報我公司沒給交社保,是不是必須交社保
工商年報。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報里面的社保費用填哪些是單位的還是個人的?是1~12月份。
老師,有一個客戶正常應該給我們開9個點安裝專票,但是他現在有的給我們開了一個點的專票,有的給我們開9個點專票,那我現在應該給對方扣稅點,就是這個印花稅稅點,是按照所有收到的發(fā)票數據扣除,還是只是1個點的發(fā)票數據扣除呢?
老師,購買衛(wèi)生紙的促銷費在匯算清繳時填在哪一項?
老師,你好,多選第2題,選項C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請問一下我們25年1月開始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師請問下,已知個稅是290 實發(fā)工資是9710怎樣計算應發(fā)工資?