不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸營(yíng)業(yè)外收入
減免增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:銀行存款 1、這個(gè)分錄對(duì)嗎?都減免了,為啥銀行存款還是減少?
在實(shí)際工作中付稅控盤(pán)費(fèi),不抵減。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:銀行存款 對(duì)嗎?
老師你好,減免增值稅分錄是借:應(yīng)交增值稅(減免)貸:銀行存款嗎
如果一年內(nèi)有幾筆實(shí)繳投資款,工商年報(bào)的實(shí)繳金額要一筆一筆分開(kāi)寫(xiě),還是合計(jì)
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,員工離職后,在自然人扣繳端里面,除了把人員狀態(tài)設(shè)置為非正常,和填寫(xiě)離職時(shí)間,在保存后,是否還要再點(diǎn)擊報(bào)送?
老師,請(qǐng)問(wèn)代發(fā)工資問(wèn)題,就是我們開(kāi)票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??
請(qǐng)問(wèn)老師,面試服裝銷(xiāo)售公司應(yīng)關(guān)注哪些問(wèn)題
請(qǐng)教一下,客戶(hù)是出口商,我們開(kāi)票給這個(gè)客戶(hù)。客戶(hù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱(chēng)寫(xiě)了商品型號(hào)(英文名),沒(méi)寫(xiě)海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱(chēng)。然后讓我們按照商品名稱(chēng)加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開(kāi)在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫(xiě)。如果我們開(kāi)票,這個(gè)開(kāi)票對(duì)于我們公司和客戶(hù)是不是都有影響?感覺(jué)不太規(guī)范,所以提問(wèn)一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問(wèn)題啊?
個(gè)獨(dú)怎么開(kāi)增值稅專(zhuān)票
公司賣(mài)出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車(chē),已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣(mài)5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
年底的時(shí)候,營(yíng)業(yè)外收入直接轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
營(yíng)業(yè)外收入?月末或者年末也要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目 結(jié)轉(zhuǎn)分錄為: 借:營(yíng)業(yè)外收入?貸:本年利潤(rùn)
老師,每月就要結(jié)轉(zhuǎn)損益吧?。繝I(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。 年末本年利潤(rùn)必須轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
對(duì)的,就是這樣的哦